單項選擇題下列行為中,不屬于首席審計執(zhí)行官的職責的是:()

A.向高級管理層和董事會報告內部審計部門的計劃和資源需求。
B.協(xié)調內部審計和外部審計服務提供者的工作,以減少重復工作。
C.對報告的重大錯報風險的處理行動進行跟蹤監(jiān)測。
D.組織風險管理系統(tǒng)的建立、管理和評價。


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1.單項選擇題下列屬于審計目標的是:()

A.存貨監(jiān)盤
B.審計報告中的信息不完善
C.計算實際的原材料需求量
D.確定生產線上的原材料的合格率

2.單項選擇題內部審計部門為測試經營活動內部控制的審計方案應該考慮的內容是:()

A.審計方案應該全面的審計每一個經營活動,但是又不能重復工作而浪費成本
B.審計方案應該具有通用性質,以保證每個部門都是適用的
C.審計方案應該具有通用性質,對于個別的特殊情況是可以忽略的
D.審計方案應該進行調整,保證在通用的基礎上適用于每種經營活動審計

3.單項選擇題下列選項中,屬于內部審計師的咨詢功能而不是確認功能的是:()

A.對組織的內部控制的有效性進行評估
B.為評估組織的風險管理而對證據(jù)進行檢查
C.為組織提供改進控制的過程的建議
D.以可靠的方式評估和報告風險

最新試題

內部審計章程應該做到以下哪些方面()

題型:單項選擇題

某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()

題型:單項選擇題

某內部審計師根據(jù)業(yè)務銷售額的變動發(fā)現(xiàn),銷售部門經理為了多賺取獎金,可能通過裝運劣質商品來虛增銷售額。并且內部審計師懷疑,被退回的有缺陷的產品沒有得到全面修復又作為新產品銷售給其他顧客。以下審計程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

題型:單項選擇題

某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

題型:單項選擇題

由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內部審計工作人員,具備必須要的技術技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領域的技術專家,但并非內部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

根據(jù)《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()

題型:單項選擇題