A.該流程圖可以顯示出計算機對交易信息的處理過程,但是不顯示人工的處理過程
B.該流程圖可以與系統(tǒng)一樣保持數(shù)據(jù)的及時更新
C.該流程圖可以對特定的程序進行編輯和檢驗
D.該流程圖可以顯示不同部門之間的數(shù)據(jù)傳遞
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A.橫向流程圖
B.關(guān)鍵路徑法流程圖
C.編制縱向流程圖
D.對系統(tǒng)進行文字說明
A.作為一個永久性記錄而對各個部門的職能進行反映
B.該垂直流程圖可以評估合規(guī)性水平
C.用來描述輸入、活動、工作流程以及其他流程的交互和輸出
D.可以在審計程序?qū)嵤┲笆占尺^程的數(shù)據(jù)信息
A.實物證據(jù)和文件證據(jù)
B.文件證據(jù)和證明證據(jù)
C.分析證據(jù)和實物證據(jù)
D.分析證據(jù)和文件證據(jù)
A.客觀性
B.證明性
C.充分性
D.相關(guān)性
A.最終業(yè)務(wù)報告可以包括背景信息和摘要
B.業(yè)務(wù)報告中對目的的說明中應(yīng)該包括業(yè)務(wù)開展的原因和期望實現(xiàn)的目標(biāo)
C.內(nèi)部審計報告應(yīng)該避免相關(guān)的審計結(jié)論和建議被誤解
D.報告的內(nèi)容因為組織類型的不同而不同,可以在目的、范圍和結(jié)果中選擇
A.根據(jù)合同的規(guī)定所開展的工作
B.根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》開展的工作
C.根據(jù)以往的工作經(jīng)驗而開展的工作
D.根據(jù)內(nèi)部審計師的指導(dǎo)而開展的工作
A.偽造證件
B.收受賄賂
C.盜取信用
D.盜取資金
A.政策與程序的符合程度
B.預(yù)算程序
C.組織目標(biāo)的完成程度
D.資源與基金運用報告的正確性
A.按照時間對所選擇的審計業(yè)務(wù)進行輪流審計;
B.公司目前的重點風(fēng)險和風(fēng)險水平;
C.管理層對內(nèi)部審計業(yè)務(wù)的態(tài)度;
D.與外部審計師的審計計劃進行協(xié)調(diào)。
A.內(nèi)部審計章程中所規(guī)定的審計范圍
B.經(jīng)批準(zhǔn)的審計工作進度
C.實施必要的業(yè)務(wù)程序
D.首席審計執(zhí)行官的意見
最新試題
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()
根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責(zé)實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()