單項選擇題某首席審計執(zhí)行官發(fā)現(xiàn)某副總裁涉及一項的重大舞弊活動,而該副總裁正是首席審計執(zhí)行官要向其匯報的主管人員。則該首席審計執(zhí)行官應采取的最適合的措施是:()

A.通知司法部門。
B.將事實報告給總裁和董事會的審計委員會。
C.實施進一步的調查以明確舞弊程度。
D.直接與該總裁會談以證明事件的真實性。


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下違背了內部審計師協(xié)會的《職業(yè)道德規(guī)范》的是:()

A.某公司的內部審計師在完成對公司采購部門的審計活動后,利用周末的時間在一家產(chǎn)品加工企業(yè)擔任了帶薪顧問
B.因為受到法庭傳喚,在需要時向法庭披露了可能對組織不利的、機密的審計資料
C.在審計過程中,內部審計師發(fā)現(xiàn)該公司推出的新產(chǎn)品市場前景很好,所以告知家人購買了該公司的股票
D.在審計活動完成后接受了公司提供的工作報酬

2.單項選擇題某內部審計師在參與一項審計活動時陷入一個道德困境中,但是《道德規(guī)范》中又沒有關于此種問題的解決方法,該審計師應該:()

A.憑借自己多年的審計工作經(jīng)驗,采取與《道德規(guī)范》原理相一致的行動
B.咨詢首席審計執(zhí)行官的意見,并采取相關行動
C.既然《道德規(guī)范》沒有相關規(guī)定,可以按照自己的意愿采取行動
D.咨詢外部法律機構的建議

3.單項選擇題下列選項中,不屬于制定《標準》的目的的是:()

A.描述反映內部審計實務的基本原則
B.建立評估內部審計業(yè)績的依據(jù)
C.促進組織流程和運營的改善
D.闡明開展內部審計活動的機構需要遵循的原則和規(guī)范

4.單項選擇題下列關于獨立性和客觀性的說法中,不正確的是:()

A.內部審計部門必須保持其獨立性,內部審計師必須客觀地開展工作
B.要達到有效履行內部審計部門職責所必須的獨立程度,首席審計執(zhí)行官需要直接且不受限制地與高級管理層和董事會接觸
C.客觀性指不偏不倚的工作態(tài)度,使得內部審計師在開展業(yè)務時相信其工作成果并且不會做出質量方面的妥協(xié)
D.客觀性要求內部審計師對審計事項作出判斷時不屈從于其他因素,但是董事會的要求除外

5.單項選擇題內部審計是公司一項重要的活動,那么內部審計在組織中應當扮演的基本角色是:()

A.減少外部審計成本的內部活動
B.提高組織工作效率
C.內部審計委員會的命令執(zhí)行者
D.對公司的內部環(huán)境進行審查和評估

6.單項選擇題內部審計章程是確定內部審計活動的宗旨、權力和職責的正式文件,以下哪項不屬于內部審計章程所確定的內容:()

A.內部審計活動的范圍
B.內部審計部門與業(yè)務開展相關的人員的接觸
C.咨詢服務和確認服務的性質
D.董事會對內部審計活動的參與程度

8.單項選擇題某注冊會計師想要申請某一財務咨詢企業(yè)的內部審計部門的職位,那么該公司:()

A.可以接受其申請,因為該注冊會計師對會計領域十分精通
B.可以接受其申請,因為該注冊會計師對內部審計活動有很強的興趣
C.不接受該申請,因為該注冊會計師缺乏相應的內部審計標準方面的知識
D.可以接受該申請,因為不必在乎注冊會計師是否缺乏內部審計標準方面的知識

9.單項選擇題下列關于保險公司建議設立獨立的合規(guī)性審計職能的原因是:()

A.更好的完成公司董事會的期望。
B.加強對財務部門資金管理的控制。
C.更好的對發(fā)現(xiàn)的高風險進行管理。
D.保證管理層的獨立性。

10.單項選擇題下列行為中,有助于公司治理的改進的是:()

A.通過組織道德文化培訓而提高組織的道德標準和價值觀
B.首席審計執(zhí)行官承擔協(xié)調內部審計師和管理層的職責
C.重視內部控制而確保有效的組織業(yè)績管理和責任制
D.以上都是

最新試題

評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項選擇題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應商和客戶開展道德調查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項選擇題

在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()

題型:單項選擇題

由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

題型:單項選擇題

應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

內部審計發(fā)現(xiàn)供應商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內部審計師向管理層提出兩者之間高度相關,但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應商合作的收益大于風險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應該()

題型:單項選擇題

在審計財務合約時,內部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

題型:單項選擇題

某組織內部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應該有權力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內部審計師參與某領域的確認業(yè)務,該審計師在前一年在該領域被雇傭,但不披露這一行動

題型:單項選擇題