單項選擇題

以下哪項內(nèi)容說明了讓員工參與控制自我評價過程的原因?()
I、員工更有動力來正確完成他們的工作;
II、員工對其工作持客觀態(tài)度;
III、員工能對內(nèi)部控制提供獨立評價;
IV、管理人員希望從員工處獲得反饋。

A.只有I和II是對的;
B.只有I和IV是對的;
C.只有III和IV是對的;
D.只有II和IV是對的


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1.單項選擇題某審計助理發(fā)現(xiàn)一份價值5500美元的來自主要供應(yīng)商的購買訂單。但該訂單的簽發(fā)日期晚于收到商品的日期。購銷代表解釋說出于疏忽遺漏了簽發(fā)購買訂單。同時,存在一份價值450美元的材料支付缺乏驗收報告。助理希望檢查更多的購買訂單,但沒有關(guān)注驗收報告是否存在。審計主管應(yīng)當:()

A.由于購買訂單偏差的金額大于驗收報告的偏差金額,所以審計主管同意助理的意見。
B.由于現(xiàn)金驗收人員同意擔保現(xiàn)金出納不會出現(xiàn)忘記查收驗收報告的情形,所以審計主管同意助理的意見。
C.由于所有的問題導(dǎo)致可能發(fā)生損失的風(fēng)險相同,所以審計主管不會同意助理的意見。
D.由于驗收報告缺乏可能導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險更大,所以審計主管不會同意助理的意見。

2.單項選擇題風(fēng)險評估對于內(nèi)部審計部門的計劃過程具有寶貴意義,這是風(fēng)險評估有助于:()

A.教育管理層,使其明確確保內(nèi)部審計部門不斷了解機構(gòu)改革情況的重要性。
B.確認管理層和內(nèi)部審計師所忽略的風(fēng)險。
C.明確審計范圍或需要審計的可審計業(yè)務(wù)。
D.從審計計劃中排除所有低風(fēng)險領(lǐng)域。

3.單項選擇題在對計算機風(fēng)險評估過程中,下列哪項不能作為可審計的活動來考慮?()

A.應(yīng)用軟件。
B.打印軟件。
C.系統(tǒng)軟件。
D.通信軟件。

4.單項選擇題風(fēng)險評估是對可能出現(xiàn)的對組織不利的情況和/或事件的專業(yè)判斷進行評估和綜合的系統(tǒng)過程,以下陳述中哪項正確反映了首席審計執(zhí)行官應(yīng)采取的恰當行動?()

A.首席審計執(zhí)行官通常應(yīng)當對高風(fēng)險的活動優(yōu)先考慮實施審計。
B.首席審計執(zhí)行官應(yīng)該限制風(fēng)險評估過程中使用的信息來源的數(shù)目。
C.為了指導(dǎo)首席審計執(zhí)行官進行風(fēng)險評估,要對審計工作時間表上的優(yōu)先順序加以確定。
D.至少每三至五年實施一次風(fēng)險評估。

6.單項選擇題以下哪項代表了最佳風(fēng)險評估技術(shù)?()

A.根據(jù)未來事件發(fā)生的可能性和對實現(xiàn)組織長期目標的影響未來評估其風(fēng)險水平。
B.評估其固有和控制風(fēng)險,以及其對財務(wù)誤報的影響程度。
C.評估現(xiàn)有和未來事件的風(fēng)險水平,他們對實現(xiàn)組織目標的影響,以及潛在的原因。
D.評估現(xiàn)有和未來時間的風(fēng)險水平,他們對實現(xiàn)組織使命的影響,以及消除已有或潛在風(fēng)險因素的可能性。

7.單項選擇題在風(fēng)險評估中,內(nèi)部控制目標是確保員工能夠有效保護自己的密碼,下列表述能夠概括員工將密碼留在顯示屏上的情況的是:()

A.風(fēng)險事件。
B.風(fēng)險應(yīng)對。
C.固有風(fēng)險。
D.剩余風(fēng)險。

8.單項選擇題企業(yè)風(fēng)險管理(ERM)注重于下列哪項?()

A.增值潛力。
B.風(fēng)險管理流程。
C.資產(chǎn)管理原則。
D.管理層問責制。

9.單項選擇題如果管理層沒有為組織建立風(fēng)險管理流程,內(nèi)部審計師應(yīng)建議此類流程的建立。在風(fēng)險管理流程的最初建立過程中,內(nèi)部審計師應(yīng)該更適于開展以下哪項工作:()

A.積極的、補充傳統(tǒng)確認活動的作用;
B.假定風(fēng)險歸屬;
C.管理已確認的風(fēng)險;
D.監(jiān)督作用,確定充分、有效的流程是適當?shù)摹?/p>

10.單項選擇題如果被審計對象的經(jīng)營標準模糊不清、需要解釋,那么,審計師應(yīng)該:()

A.努力就衡量評估經(jīng)營業(yè)績需用的標準與客戶達成一致意見。
B.確定所涉及領(lǐng)域的最佳實踐,并將其用作標準。
C.對這些標準進行最嚴格意義上的解釋,因為,不這么解釋的話,標準不過是接受經(jīng)營狀況的最低衡量指標而已。
D.對標準本身以及被審計對象相對于這些標準的業(yè)績表現(xiàn)不作評價,因為此種分析評論毫無意義。

最新試題

在對應(yīng)用程序身份驗證的例行程序進行審計時,審計師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因為()

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內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

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為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

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由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風(fēng)險價值最少()

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某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動

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