單項選擇題在考勤制度時,某內(nèi)部審計師確定,公司針對考勤卡制度的控制非常出色,所有員工都在其每周考勤卡上記錄了休假時間,而且每張考勤卡都得到工廠監(jiān)督員恰當?shù)氖鹈麢z查。審計師還發(fā)現(xiàn),有一名工作在被審計的那段時間中沒有在任何考勤卡上記錄任何休假時間,因此,審計師可以得出的恰當結(jié)論是:()

A.一位雇員的考勤卡出現(xiàn)了錯誤。
B.其他雇員的考勤卡存在錯誤。
C.公司政策要求工廠工人每年都休假。
D.那位雇員在被審計的那段時間中沒有請假休假。


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1.單項選擇題審計委員會通過以下哪項加強了組織的控制流程?()

A.安排內(nèi)部審計活動負責與政府機構(gòu)相互聯(lián)系。
B.讓首席審計執(zhí)行官來選擇外部審計師。
C.對首席審計執(zhí)行官提出的建議進行后續(xù)追蹤。
D.批準內(nèi)部審計活動政策。

2.單項選擇題下列哪一項恰當?shù)孛枋隽藘?nèi)部控制調(diào)查問卷:()

A.提供有關(guān)控制系統(tǒng)的詳細信息
B.與其他控制評估方法相比,完成這種問卷所需時間更短
C.要求內(nèi)部審計師進行適當?shù)墓芾?br /> D.提供間接證據(jù),仍需要證實

3.單項選擇題根據(jù)《標準》的要求,首席審計執(zhí)行官建立和保持質(zhì)量保證與改進程序。下哪項不是質(zhì)量保證與改進程序的要素?()

A.審計標準遵循情況的外部評估。
B.內(nèi)部審計師個人績效的年度評價。
C.對審計活動監(jiān)督。
D.對已完成審計活動的內(nèi)部復核。

4.單項選擇題以下部門中,決定內(nèi)部審計部門在公司風險管理中的定位和作用的是:()

A.風險管理部門。
B.總裁。
C.董事會。
D.審計委員會。

5.單項選擇題下列哪項內(nèi)容的發(fā)布在內(nèi)部控制發(fā)展歷史上具有里程碑意義:()

A.SOX法案。
B.COSO報告。
C.ERM框架。
D.COCO模型。

最新試題

下列()概念可以區(qū)別電子審計工作底稿同傳統(tǒng)審計工作底稿的保存方式。

題型:單項選擇題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當,將能解決這一問題。Ⅰ.讓計算機對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產(chǎn)品號都實施自校驗數(shù)位運算法則,并要求生產(chǎn)號記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號條目,讓計算機程序識別產(chǎn)品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產(chǎn)品種類。

題型:單項選擇題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當方式是()。

題型:單項選擇題

以下哪項不是對中期報告的適當說法?()

題型:單項選擇題

內(nèi)部審計師對銷售單據(jù)準備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個單據(jù)的金額變動很大。內(nèi)部審計師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯的金額大小。在評估使用何種變量差異方法時,內(nèi)部審計師應當注意到()。

題型:單項選擇題

保留工作底稿的首要目標的表述是:()

題型:單項選擇題

1977年首次在國際審計準則第16號引入職業(yè)懷疑。

題型:判斷題

某內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負責此項計劃的實施。該內(nèi)部審計師應該:()

題型:單項選擇題

設定微型計算機軟件程序的密碼是為了防止()。

題型:單項選擇題

保持適當職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

題型:判斷題