A.對公司的所有方面全部進行審計。
B.檢查該公司和該服務(wù)機構(gòu)中的服務(wù)制度。
C.檢查該公司和該服務(wù)機構(gòu)中的薪金控制制度。
D.取消審計業(yè)務(wù),因為該控制程序是由組織之外的機構(gòu)執(zhí)行的。
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A.X分公司產(chǎn)品銷售下降了25%或者更多。
B.X分公司經(jīng)常將其生產(chǎn)的產(chǎn)品全部銷售出去。
C.X分公司能夠銷售的產(chǎn)品量要多于其生產(chǎn)的產(chǎn)品量。
D.以上三個均是無法得出的結(jié)論。
A.編制新的程序流程圖,并向高級管理層報告。
B.報告這種變動,并建議將程序中存在的變動記錄下來。
C.將此未經(jīng)驗證的程序作為運營缺陷加以報告。
D.在業(yè)務(wù)委托人驗證新的程序以后,推遲本審計業(yè)務(wù)的完成時間。
A.將各個銷售代表的花費之城折現(xiàn)圖與過去年度進行比較。
B.設(shè)計程序?qū)ζ浠ㄙM、工作量和業(yè)績進行測評。
C.與其他移動電話用戶進行的基準比較。
D.對采購和應(yīng)付業(yè)務(wù)進行的業(yè)務(wù)流程檢查。
A.內(nèi)部審計活動制定和測試的一個形式化的方案
B.在對每個分支機構(gòu)進行初步調(diào)查后由負責(zé)的內(nèi)部審計師制定的單個的方案
C.分支機構(gòu)標(biāo)準的運營程序的調(diào)查問卷
D.以行業(yè)制定的業(yè)務(wù)指南。
A.業(yè)務(wù)將在六周內(nèi)開始,并包括對遵守法律、規(guī)章與合同的合規(guī)性測試
B.確定制造業(yè)經(jīng)營是否有效果和有效率
C.在審計過程中內(nèi)部審計師不可以向非管理型經(jīng)營人員披露審計發(fā)現(xiàn)
D.觀察廢品檢驗的方法
最新試題
審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()
有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應(yīng)該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()
下列抽樣結(jié)果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風(fēng)險最小。
審計報告中應(yīng)該包括審計建議,這是為了:()
當(dāng)代計算機技術(shù)使得“無紙化審計”成為可能。舉例來說,在審計由計算機處理的顧客應(yīng)收賬款余額時,一名審計師可以使用微機來直接訪問應(yīng)收賬款文件,并把挑選出來的顧客記錄復(fù)制到微機中以供審計分析。以下()項是此類應(yīng)收賬款余額“無紙化審計”的優(yōu)點。
下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()
某內(nèi)部審計師懷疑有舞弊現(xiàn)象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()
以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()
下列()概念可以區(qū)別電子審計工作底稿同傳統(tǒng)審計工作底稿的保存方式。
保留工作底稿的首要目標(biāo)的表述是:()