單項選擇題內(nèi)部審計師在參與公司活動時可以扮演各種角色,下列那個角色會損害內(nèi)部審計師的獨立性:()

A.公司風(fēng)險管理的咨詢者
B.內(nèi)部審計活動的參與者
C.作為道德規(guī)范的倡導(dǎo)者
D.系統(tǒng)開發(fā)團隊的編寫者


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1.單項選擇題某內(nèi)部審計師被授命對企業(yè)的治理過程進行評估,根據(jù)《專業(yè)實務(wù)框架》,該內(nèi)部審計師應(yīng)該應(yīng)用哪項標(biāo)準(zhǔn):()

A.風(fēng)險、控制活動、戰(zhàn)略和法律
B.規(guī)定、章程、法律和制度
C.價值觀、目標(biāo)、法律和制度
D.戰(zhàn)略、政策、程序和業(yè)務(wù)操作

2.單項選擇題下列選項中應(yīng)該向高級管理層和審計委員披露的內(nèi)容的是:()

A.某內(nèi)部審計師在執(zhí)行內(nèi)部審計活動沒有完全遵守專業(yè)實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
B.某內(nèi)部審計師在得到首席審計執(zhí)行官的授權(quán)后沒有遵守職業(yè)道德規(guī)范
C.某內(nèi)部審計師在執(zhí)行審計活動時認(rèn)為可以不遵守標(biāo)準(zhǔn)
D.某內(nèi)部審計師沒有遵守職業(yè)道德規(guī)范影響了內(nèi)部審計活動的整體工作

3.單項選擇題某助理審計師從事內(nèi)部審計業(yè)務(wù)不久,在與業(yè)務(wù)客戶溝通時總是出現(xiàn)一些溝通問題,為了改善這一情況,可以采取下列哪項措施:()

A.盡量讓該助理審計師不參與和業(yè)務(wù)客戶的溝通,而參加其他審計活動
B.在溝通時讓一位資深內(nèi)部審計人員在旁邊指導(dǎo)
C.在平時給予該助理審計師指導(dǎo),增加溝通訓(xùn)練以提高交流技巧
D.請求業(yè)務(wù)客戶的諒解,舉行會議與業(yè)務(wù)客戶溝通

6.單項選擇題下列選項中,關(guān)于公司業(yè)績考評體系和獎勵政策的描述,正確的是:()

A.業(yè)績考評和獎勵政策是組織控制環(huán)境的組成部分,應(yīng)該在完善內(nèi)部控制時予以考慮
B.業(yè)績考評體系不是組織控制系統(tǒng)的組成部分,不應(yīng)將其作為控制系統(tǒng)報告時予以考慮
C.對業(yè)績考評體系的審查應(yīng)該獨立于對獎勵政策的審計
D.業(yè)績考評和獎勵政策是管理層監(jiān)督的內(nèi)容,內(nèi)部審計師不予以關(guān)注

7.單項選擇題某內(nèi)部審計師對賒銷環(huán)節(jié)的批準(zhǔn)和監(jiān)督情況進行審計,在發(fā)現(xiàn)的下列行為中,屬于內(nèi)部控制缺陷的是:()

A.賒銷部門負(fù)責(zé)對賒銷客戶的信用等級進行審核
B.沒有滿足賒銷要求的客戶應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)支付現(xiàn)金
C.銷售部門的管理層負(fù)責(zé)確定客戶的信用等級
D.財務(wù)委員會根據(jù)經(jīng)營狀況定期調(diào)整賒銷客戶的標(biāo)準(zhǔn)

8.單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法中不正確的是:()

A.內(nèi)部控制能夠保證組織目標(biāo)的實現(xiàn)
B.內(nèi)部控制是為保證企業(yè)目標(biāo)而實施的程序和政策
C.決策中可能發(fā)生的判斷錯誤屬于內(nèi)部控制制度的固有局限性
D.內(nèi)部控制是實現(xiàn)控既定目標(biāo)的手段,而非結(jié)果

9.單項選擇題某律師事務(wù)所作為專業(yè)組織,制定了員工的行為規(guī)范,則制定該規(guī)范的最主要的目的是:()

A.減少因為工作失誤而導(dǎo)致的法律糾紛問題
B.保證每個員工都能達到一定的職業(yè)勝任能力
C.體現(xiàn)事務(wù)所對職業(yè)責(zé)任的要求和認(rèn)可
D.要求每位員工對組織有責(zé)任心

10.單項選擇題以下哪項措施能夠防止接收未訂購的貨物:()

A.在接收貨物之前,對貨物的采購訂單進行復(fù)核
B.在接受貨物之后,對貨物進行盤點并與采購訂單進行核對
C.每一份采購訂單必須通過相關(guān)人員的批準(zhǔn)
D.在儲存新收到的貨物之前確認(rèn)收獲報告和裝貨單一致

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在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

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評估風(fēng)險因素相對重要性的最好的方法是()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()

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在關(guān)于健康和安全政策的審計業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計師認(rèn)為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()

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內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()

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