A.選擇20個最大的支付票據(jù),檢查該會計人員的簽名
B.選擇20個最大的支付票據(jù),檢查該會計人員簽名,并比較發(fā)票價格和相關(guān)的采購訂單的價格
C.選擇支付票據(jù)的有代表性樣本,檢查該會計人員的簽名
D.選擇支付票據(jù)的有代表性樣本,檢查簽名,并比較發(fā)票價格和采購訂單的價格
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A.選擇投標申請書的代表性樣本,逆查到相應(yīng)的采購訂單,以確定采購金額超過¥2000
B.選擇超過¥2000的采購訂單的代表性樣本,檢查相應(yīng)的文件,確定檔案中有投標申請書或經(jīng)簽字的免除投標表
C.與采購部門經(jīng)理面談并詢問關(guān)于是否存在偏離投標程序的情況
D.與執(zhí)行副總裁面談并詢問關(guān)于其簽字免除投標要求的情況的發(fā)生頻率和免除條件
A.懷疑有舞弊發(fā)生時
B.內(nèi)部審計師已經(jīng)記錄了具體的損壞事項
C.內(nèi)部審計師認為內(nèi)容沒有爭論
D.需要業(yè)務(wù)客戶的意見以評價重要性和準確性
A.銷毀
B.放在機構(gòu)的法律部門安全保管
C.轉(zhuǎn)變?yōu)橛谰眯詸n案
D.轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)客戶保管,以便將來的記錄更為容易
A.標有日期的工作單,內(nèi)部審計師的簽名和索引號
B.記號標記、業(yè)務(wù)開始日和內(nèi)部審計師的簽名
C.索引編號、全體內(nèi)部審計師在所開展業(yè)務(wù)上的簽名
D.索引號編和交叉腳注
A.有助于按有規(guī)律方式來開展業(yè)務(wù)
B.保存業(yè)務(wù)工作方案以便下次業(yè)務(wù)的再次使用
C.為最終的業(yè)務(wù)溝通提供支持
D.作為監(jiān)督性復(fù)核的依據(jù)
最新試題
審計師從永續(xù)庫存中隨機抽取了100個產(chǎn)成品項目,進行實物清點,并計算每個項目的審計價值。然后內(nèi)部審計師將審計值和賬面值比較,利用差異估計方法估計產(chǎn)成品庫存的正確總額。100個項目樣本的結(jié)果如下:被審計總額605000美元賬面值總額630000美元存在差錯的項目數(shù)量17產(chǎn)成品庫存賬面值總額為6988000美元。在差異估計的基礎(chǔ)上,審計師對總額的估計值是()。
在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。
關(guān)于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()
以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()
審計師希望測試醫(yī)療保險公司已支付的索賠的所有聲明都經(jīng)過恰當批準記錄,包括向經(jīng)批準的病人證實索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權(quán)利人政策等。那么最為恰當?shù)膶徲嫵绦蚴牵ǎ?/p>
一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當,將能解決這一問題。Ⅰ.讓計算機對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產(chǎn)品號都實施自校驗數(shù)位運算法則,并要求生產(chǎn)號記錄(entries)。Ⅲ,要求產(chǎn)品號條目,讓計算機程序識別產(chǎn)品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產(chǎn)品種類。
審計人員的能力是決定內(nèi)部審計部門效率的決定性因素。在內(nèi)部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()
當審計師評估公司的總體控制系統(tǒng)時,以下()項是最有效率的信息來源。
審計師在測試總體時使用判斷抽樣方法篩選了60個項目,從中發(fā)現(xiàn)了一個差錯。審計師的樣本主要的局限是無法()。
下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()