單項選擇題多數公司對密碼的潛在受損表示擔心,下列()程序能夠最有效地控制犯罪人取得別人的密碼。

A.只允許用戶改變密碼,并且鼓勵他們經常變動密碼
B.實施計算機程序,以測試密碼是否很容易被猜出
C.運用透明的鑒定技術,借此用戶可以使用一張卡片來生成密碼,既核實密鑰,又核實對系統(tǒng)生成的密碼
D.在時間和空間上限制密碼的權限


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題如果年度審計計劃不允許對影響公司的所有重要法規(guī)進行足夠的遵循性測試,內部審計部門應該:()

A.確保董事會和高級管理層已知道這個限制
B.在審計計劃里附一份備忘錄,列明缺少審計覆蓋面的理由
C.標明本年沒有包含在測試中的法規(guī)將在下年進行審查
D.縮小經營和財務審計的范圍,以騰出額外的審計時間去進行遵循性審計

2.單項選擇題內部審計師懷疑某人力資源管理計算機系統(tǒng)中存在錯誤數據,諸如無效的工種分類,已超過退休標準的年齡,無效的種族分類等。為確定這些潛在問題程度的最佳方法是:()

A.輸入測試數據,以驗證對輸入數據進行編輯控制的有效性
B.檢查并測試接觸控制,確保只有經授權的職員才能進入系統(tǒng)
C.運用通用審計軟件,確認未包括在特定參數中的所有數據
D.運用通用審計軟件抽取員工記錄樣本,確定樣本中數據項目的有效性,并以此推斷總體情況

3.單項選擇題以下關于審計證據的最好描述是:()

A.初步計劃和調查記錄、審計方案以及外勤工作結果。
B.審計師記錄整理的信息和通過觀察情況、與人員面談和檢查記錄所取得的信息。
C.一個中間事實或一組事實,審計師能夠通過它們來斷定某一審計結論的合理性。
D.對沒有實現的預計目標、不適當的行動和應該采取卻沒有采取行動的相關系統(tǒng)所做的詳細記錄。

4.單項選擇題內部審計活動政策要求在管理層沒有答復之前不能發(fā)布最終審計報告。某項具有重大發(fā)現的審計工作已經結束,但沒有管理層的答復。評價以下行動并選出最恰當的一個:()

A.發(fā)布有關重大問題的中期報告
B.修改審計政策,允許管理層在一個具體的期限內答復
C.等待管理層的答復,然后發(fā)布審計報告
D.與外部審計師討論這一情況

5.單項選擇題以下哪項最恰當地描述了內部審計師審查組織現存風險管理、控制和治理程序的目的?()

A.有助于確定實現審計業(yè)務目標所必需的工作性質、時間安排、測試范圍
B.確保內部控制系統(tǒng)的弱點已被修正
C.為這些程序能有效率和經濟地實現機構的目的和目標提供合理保證
D.確定這些程序是否能保證會計記錄是正確的和財務報表是公允的

最新試題

以下關于實務中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

關于增加強調事項段的情形表述正確的是()

題型:多項選擇題

內部審計師對銷售單據準備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個單據的金額變動很大。內部審計師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯的金額大小。在評估使用何種變量差異方法時,內部審計師應當注意到()。

題型:單項選擇題

某內部審計師懷疑有舞弊現象。如果抽樣目的是選擇帶有指定概率的樣本,即至少包含一個異常例子的樣本,下列哪項樣本計劃將被采用?()

題型:單項選擇題

下列哪項關于調查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

題型:單項選擇題

保持適當職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

題型:判斷題

一家目錄公司出現了將產品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數據輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當,將能解決這一問題。Ⅰ.讓計算機對每一位客戶訂單自動安排序列號。Ⅱ.對每個產品號都實施自校驗數位運算法則,并要求生產號記錄(entries)。Ⅲ,要求產品號條目,讓計算機程序識別產品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產品種類。

題型:單項選擇題

某內部審計師發(fā)現一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據表明該部門經理知道且批準了此項高估存貨的計劃,也有一些證據表明該經理可能負責此項計劃的實施。該內部審計師應該:()

題型:單項選擇題

審計師在測試總體時使用判斷抽樣方法篩選了60個項目,從中發(fā)現了一個差錯。審計師的樣本主要的局限是無法()。

題型:單項選擇題

審計師針對銀行現有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現:4筆抵押不當5筆不符合銀行政策4筆屬于關聯(lián)方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現中得出()結論。Ⅰ.有足夠證據表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導致財務報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現。

題型:單項選擇題