單項選擇題當首席審計官為年度審計計劃進行風險評估,下列哪項最有可能提高潛在審計領(lǐng)域的評估風險?()

A.在過去一年中,某關(guān)鍵活動沒有受到遵循性審計的事實
B.高級管理層對于審查戰(zhàn)略性計劃的要求
C.未預(yù)見的應(yīng)收賬款的顯著增加未能與銷售量的增加合理地鉤稽
D.在工廠倒閉之后現(xiàn)金流大幅、預(yù)見性地下降


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1.單項選擇題內(nèi)部審計部門確定大范圍審計職能活動的目標是否達成的方式是通過()。

A.收集可審計領(lǐng)域的審計發(fā)現(xiàn)
B.將審計計劃同實際的審計活動進行比較
C.調(diào)查管理層對內(nèi)部審計職能的滿意情況
D.執(zhí)行質(zhì)量保障方案

2.單項選擇題獨立的廣告代理商的支付和費用單引起了爭論,因為它們未經(jīng)營銷部門的授權(quán)。下列()控制可以防止這種爭論。

A.立即報告所有的投入和支出
B.包含支付和費用賬單條款的書面協(xié)議
C.在銷售促銷和廣告之間進行職務(wù)分離
D.對預(yù)算和實際支出的比較每月進行報告

3.單項選擇題在確定某公司災(zāi)難恢復(fù)計劃的適當性時,最有可能生成相關(guān)證據(jù)的審計工作應(yīng)當注重于()。

A.該計劃關(guān)于設(shè)備、運行、通信、安全和數(shù)據(jù)處理的完整性
B.在災(zāi)難事件中所需替代設(shè)備清單的充分性
C.該計劃是否在計劃或者開發(fā)階段
D.內(nèi)部審計部門在開發(fā)和測試該計劃中的角色

5.單項選擇題內(nèi)部審計師在對一家公司的材料采購循環(huán)進行審計,為了實現(xiàn)采購交易都經(jīng)過授權(quán),而且采購交易都是所需材料的審計目標,審計師應(yīng)該()。

A.審核驗收報告樣本的簽名
B.與采購代理就交易事項的樣本進行討論
C.審核采購訂單及其相應(yīng)采購請求單的樣本是否有恰當?shù)膶徟灻?br /> D.檢查供貨商發(fā)票樣本

最新試題

有些組織外包內(nèi)部審計職能。大型組織的管理層應(yīng)該認識到外部審計師較之內(nèi)部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題

下列()概念可以區(qū)別電子審計工作底稿同傳統(tǒng)審計工作底稿的保存方式。

題型:單項選擇題

以下哪項不是對中期報告的適當說法?()

題型:單項選擇題

審計報告中應(yīng)該包括審計建議,這是為了:()

題型:單項選擇題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

題型:單項選擇題

以下關(guān)于實務(wù)中審計意見的確定表述正確的是()

題型:多項選擇題

監(jiān)盤是審計人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

題型:判斷題

一名銀行內(nèi)部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

題型:單項選擇題

監(jiān)盤的重點在于監(jiān)督,而監(jiān)督通常貫穿于被審計單位對相關(guān)資產(chǎn)盤點的始終,監(jiān)督具體表現(xiàn)“評、看、查、點”

題型:判斷題

在變量抽樣中,如果在特定置信水平下統(tǒng)計樣本的金額精確度范圍大于預(yù)期的精確度范圍,這表明()。

題型:單項選擇題