單項選擇題

一家目錄公司出現(xiàn)了將產(chǎn)品錯誤發(fā)給客戶的不斷增加的問題事件。多數(shù)客戶訂單都來自電話訂購,接線生會立即將數(shù)據(jù)輸入訂單系統(tǒng)。下列()控制程序若是實施恰當,將能解決這一問題。
Ⅰ.讓計算機對每一位客戶訂單自動安排序列號。
Ⅱ.對每個產(chǎn)品號都實施自校驗數(shù)位運算法則,并要求生產(chǎn)號記錄(entries)。
Ⅲ,要求產(chǎn)品號條目,讓計算機程序識別產(chǎn)品和價格,要求接線生同客戶口頭核實產(chǎn)品種類。

A.只有Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
C.Ⅱ和Ⅲ
D.Ⅰ和Ⅱ


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1.單項選擇題一名銀行內部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

A.使用通用審計軟件來閱讀總貸款文件,根據(jù)最后一筆支付來確定文件的賬齡,并根據(jù)流動與否從賬齡分層的總體中抽取一個統(tǒng)計樣本。審查挑選出來的每一筆貸款,看其是否有恰當?shù)馁|押物,是否根據(jù)賬齡可以歸入適當?shù)念愋?br /> B.抽取一個金額高于規(guī)定上限的貸款樣本,然后確定它們是否得到了恰當?shù)臍w類。對那些已得到批準的貸款來說,驗證它們的賬齡和分類
C.對所有貸款申請表進行發(fā)現(xiàn)抽樣,以確定是否每份申請表都包含一份質押文件
D.從貸款組合還款中抽取一個樣本,并追溯到相應的貸款,以確定這些還款是否附有恰當?shù)纳暾?。對每一筆識別出的貸款,檢查相應的貸款申請表以確定其擁有恰當?shù)馁|押品

2.單項選擇題銀行出納有可能利用經(jīng)過授權的出納終端,通過將資金轉入或轉出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權行為的控制是()。

A.只有主管員有權轉移銀行客戶之間的資金
B.通過在線出納系統(tǒng)隔夜配平所有賬戶
C.定期檢查有權接觸出納職能的雇員賬戶
D.讓有權接觸出納職能的雇員休年假

3.單項選擇題內部審計師對銷售單據(jù)準備系統(tǒng)的處理過程的正確性感興趣。單個單據(jù)的金額變動很大。內部審計師有理由相信處理過程誤差率介于3%~10%,但是不知道差錯的金額大小。在評估使用何種變量差異方法時,內部審計師應當注意到()。

A.由于差錯規(guī)模不確定,這種情況下分層單位均值估計效果不好
B.誤差率在這個范圍內,將總體分層沒有任何優(yōu)勢
C.在本例中,差異估計和比率估計都比未分層的單位均值估計值更有效率
D.在本例中,差異估計和比率估計都不實用,除非總體中每個項目的賬面值和審計值都存在

4.單項選擇題適當記錄的工作底稿應該()。

A.簡潔而完整
B.遵循唯一的格式和安排
C.包含被審計單位用到的所有格式和程序
D.不包含被審計單位記錄的復印件

7.單項選擇題以下哪一項抽樣計劃一旦發(fā)現(xiàn)第一個錯誤就不要求進行額外的抽樣?()

A.分層抽樣。
B.屬性抽樣。
C.停一走抽樣。
D.發(fā)現(xiàn)抽樣。

9.單項選擇題以下哪項對特定的內部審計業(yè)務所需要確定的監(jiān)督程度內容作出了表述?()

A.業(yè)務是否涉及管理層可能的部分舞弊情況
B.業(yè)務是否涉及可能違反法律或政府規(guī)章的情況
C.內部審計師的熟練性和業(yè)務的復雜性
D.內部審計活動以往處理特定業(yè)務客戶的經(jīng)驗

10.單項選擇題某內部審計師發(fā)現(xiàn)一項高估存貨從而增加了部門上報利潤的計劃,他有大量的證據(jù)表明該部門經(jīng)理知道且批準了此項高估存貨的計劃,也有一些證據(jù)表明該經(jīng)理可能負責此項計劃的實施。該內部審計師應該:()

A.繼續(xù)找下級職員面談,直至獲得確鑿證據(jù),然后再向審計委員會報告。
B.向高級管理層和審計委員會報告此項審計發(fā)現(xiàn),并且探討下一步可能采取的調查行動。
C.向部門經(jīng)理通告其懷疑,并且在采取進一步行動之前,取得該經(jīng)理對此問題的解釋。
D.將此事全部記錄下來,并且向外部審計師報告對此事的懷疑,以確定下一步的檢查工作。

最新試題

下列抽樣結果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風險最小。

題型:單項選擇題

審計人員的能力是決定內部審計部門效率的決定性因素。在內部審計部門的人員配備決策中,首要考慮的因素是什么?()

題型:單項選擇題

保持適當職業(yè)懷疑并合理運用職業(yè)判斷,是注冊會計師審計工作的常態(tài),也是干好審計工作的兩個基本要求或者說兩項基本修煉。

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關于增加強調事項段的情形表述正確的是()

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下列哪項關于調查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

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監(jiān)盤是審計人員確定相關資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

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監(jiān)盤的重點在于監(jiān)督,而監(jiān)督通常貫穿于被審計單位對相關資產(chǎn)盤點的始終,監(jiān)督具體表現(xiàn)“評、看、查、點”

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一名銀行內部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標的審計程序是()。

題型:單項選擇題

有些組織外包內部審計職能。大型組織的管理層應該認識到外部審計師較之內部審計師有優(yōu)勢,這是由于:()

題型:單項選擇題