A.定期核對工資表上員工的工資
B.要求將未發(fā)出的支票交還給出納
C.要求對員工考勤時間卡進(jìn)行監(jiān)督審批
D.定期現(xiàn)場觀察工資支票的發(fā)放
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.與審計業(yè)務(wù)客戶一起查閱內(nèi)部審計活動的章程以及已批準(zhǔn)的審計業(yè)務(wù)計劃,該計劃指定了當(dāng)期要評價的業(yè)務(wù)范圍。
B.鑒于質(zhì)量保證是一項新工作,應(yīng)讓管理層作為協(xié)調(diào)人批準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍的確定。
C.在開始審計前指出,這項業(yè)務(wù)只是檢查質(zhì)量保證工作是否符合經(jīng)批準(zhǔn)、已設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)。
D.由于審計業(yè)務(wù)客戶不合作,這項業(yè)務(wù)沒有成效,應(yīng)當(dāng)終止。
A.確定財務(wù)經(jīng)理用于檢查投資風(fēng)險控制措施的性質(zhì);
B.確定公司是否制訂了相關(guān)政策來規(guī)定財務(wù)經(jīng)理承擔(dān)風(fēng)險的范圍以及可投資的金融工具的類型;
C.確定管理當(dāng)局對復(fù)雜金融工具投資進(jìn)行監(jiān)督的程度;
D.與同類型公司進(jìn)行比較,確定本*公司投資收益率的高低。
某公司內(nèi)部審計部門即將開展一項技術(shù)性極強(qiáng)的審查,為此,正考慮兩個審計師人選。出于客觀性考慮,下列哪種情形將使其中一人不得入選?()
(1)甲是內(nèi)部審計部門的成員,具有所要求的技能。在開發(fā)即將接受審計的系統(tǒng)時,參加過該系統(tǒng)的控制審查工作;
(2)乙是該審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但不是內(nèi)部審計部門成員。雖然乙在即將接受審計的信息系統(tǒng)部門個人口碑甚佳,但他在同一機(jī)構(gòu)的另外一個部門工作。
A.(1)和(2)都是對的;
B.(1)和(2)都不對;
C.只有(1)是對的;
D.只有(2)是對的。
A.將每年關(guān)于控制方面的判斷結(jié)論報告高層管理人員和審計委員會;
B.保證內(nèi)部審計部門每年對所有控制過程進(jìn)行評價;
C.監(jiān)督內(nèi)部控制程序的建立;
D.維護(hù)公司的治理過程。
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)通過評價如下程序為組織的治理程序做貢獻(xiàn):()
Ⅰ.維護(hù)道德規(guī)范和價值。
Ⅱ.確保有效的組織業(yè)績管理和責(zé)任制。
Ⅲ.傳達(dá)風(fēng)險和控制信息。
Ⅳ.協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計師和管理層的工作。
A.只有Ⅰ
B.只有Ⅳ
C.Ⅱ和Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
最新試題
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風(fēng)險,以下哪項陳述最恰當(dāng)?shù)卣f明了審計人員應(yīng)具備的能力()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()
以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當(dāng)途徑()Ⅰ.在當(dāng)?shù)豂IA培訓(xùn)活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目
為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進(jìn)行優(yōu)先排序()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴(yán)重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進(jìn)行信息溝通時所承擔(dān)的責(zé)任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應(yīng)該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應(yīng)該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致
某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務(wù)審計時,發(fā)現(xiàn)公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設(shè)有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內(nèi)部審計師最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?/p>
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進(jìn)行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()