單項選擇題工作生活質量激勵機制的最基本原理表明組織應該通過哪項途徑來激發(fā)員工的創(chuàng)造潛力?()

A.讓他們參與影響他們生活的決策,使他們對工作有更多的控制。
B.提供與員工努力和完成情況直接相關的公平合理的獎賞制度。
C.關注員工較高層次的需求。
D.利用職務豐富化技術,該技術可以增強技能多樣性、任務同一性和重要性、自主性和反饋。


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1.單項選擇題以下哪項關于內部審計獨立性的說法是正確的?()

A.內部審計不能保持獨立性。
B.內部審計為保持獨立性,不能在單位主要負責人的領導下開展工作。
C.內部審計的獨立性可有可無。
D.內部審計必須保持獨立性。

3.單項選擇題在計劃審計業(yè)務時,調查不會對以下哪項有幫助?()

A.取得業(yè)務客戶對控制問題的評論和建議。
B.取得控制的初步調查。
C.確認業(yè)務重點的范圍。
D.評價控制的充分性和有效性。

4.單項選擇題系統(tǒng)開發(fā)審計包括對多項內容進行審查來保證開發(fā)活動得到適當的控制和管理。以下各項中不屬于審查內容的是:()

A.對可供利用的硬件、軟件和技術資源實施技術可行性研究
B.審查在每個實施階段用戶的參與程度
C.驗證為了程序開發(fā)、變更和測試而對控制和質量保證技術的使用
D.確定是否系統(tǒng)、用戶以及操作的文件說明與正常標準相符

6.單項選擇題以下哪項最有可能是有效調整的遵循性項目的要素?()

A.內部審計活動應對監(jiān)督遵循性項目承擔總體責任
B.遵循性項目以錄像方式一次性向員工傳達
C.組織應該采用合理設計的監(jiān)督和審計系統(tǒng),檢查犯罪行為
D.組織在對員工的背景進行核查時,應該取得盡可能多的信息

7.單項選擇題內部審計師在開展工作中應保持客觀性。假定首席審計官收到一筆年度獎金作為個人報酬的一部分,那么在什么情況下,這種獎金會損害首席審計官的客觀性?()

A.該獎金是由董事會或其所屬的薪酬管理委員會管理的
B.該獎金是基于收到的貨幣金額或所提議的未來的節(jié)約額作為審計結果的
C.內部審計工作范圍是評價內部控制而不是評價賬戶余額
D.以上三項都對

8.單項選擇題如果某審計師希望測試是否只有經過授權才能修改計算機程序,那么,最有效的審計程序應該是:()

A.應用通用審計軟件來隨機選擇現有應用程序的樣本,根據樣本追蹤程序修改授權表格
B.選取所有程序修改申請表樣本,對申請表追蹤
C.將現有程序庫的自動化目錄與檔案中的原件進行比較。對所發(fā)現不同之處進行抽樣測試,以核對恰當授權問題
D.獲取信息系統(tǒng)管理員在過去6個月時間中實施的編程項目清單,從清單中選取樣本,追蹤至程序修改授權表格

9.單項選擇題某公司把數據庫管理系統(tǒng)(DBMS)用作數據存放處,而該數據庫管理系統(tǒng)反過來又支持一些終端用戶應用第四代編程語言創(chuàng)建開發(fā)的應用程序。其中的有些程序對數據庫進行升級。與數據庫完整性相關的最為重要的控制措施是:()

A.終端用戶在訪問數據庫之前必須將其只讀應用程序提交信息系統(tǒng)部門批準
B.已建立同時升級控制措施
C.終端用戶應用程序先在個人計算機上得到開發(fā),再在主機上進行實施
D.已采納等級數據庫模型,以便同時服務于多個用戶

10.單項選擇題內部審計師以下行為中哪一項可能與獨立性標準有沖突?()

A.為風險管理提供咨詢
B.作為產品開發(fā)團隊領導
C.作為道德規(guī)范的倡導者
D.作為外部審計師的聯系者

最新試題

作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現哪項行動有用()

題型:單項選擇題

在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內審師的替代措施不足。下面哪項是內部審計師最好的做法()

題型:單項選擇題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當地IIA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目

題型:單項選擇題

某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()

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某內部審計師精通數據處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

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要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當地說明了審計人員應具備的能力()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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