A.由于使用購入的盜版軟件而侵犯版權。
B.未經(jīng)授權訪問數(shù)據(jù)。
C.由于不充分的數(shù)據(jù)保存政策而導致可利用數(shù)據(jù)的缺乏。
D.以上三項都是。
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A.作業(yè)和成本驅(qū)動程序。
B.信息處理程序。
C.當前的產(chǎn)品成本構成。
D.風險管理流程。
A.內(nèi)部審計包括對資源使用的經(jīng)濟性和效率性的評估
B.內(nèi)部審計包括對政策、計劃、法律和規(guī)范遵循情況的評估
C.內(nèi)部審計已經(jīng)發(fā)展為資產(chǎn)的存在性的鑒證和對保護資產(chǎn)手段的審查
D.內(nèi)部審計已經(jīng)由嚴格的財務導向向經(jīng)營性導向發(fā)展
A.失業(yè)的威脅。
B.必須參加培訓班。
C.現(xiàn)存工作小組的分裂。
D.新的工序沒有事先討論而由上層管理人員強加給員工。
A.內(nèi)部審計程序與技術
B.會計原則與技術
C.管理原則
D.營銷技術
A.與員工溝通控制目標背后的原因
B.建立監(jiān)督崗位以監(jiān)督控制的使用
C.解雇運用變通的員工
D.宣告這些控制是強制性的
最新試題
在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()
某大型投資組織聘用了一位首席風險官(CRO),負責組織風險管理流程。以下哪些人應該對審計計劃中用到的風險進行優(yōu)先排序()
在關于健康和安全政策的審計業(yè)務中,內(nèi)部審計師認為員工受傷率過高的問題涉及管理目標,并建議采取同時符合原目標和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J為實施該建議成本太高,認為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項是內(nèi)部審計師最好的做法()
以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
在審計財務合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關。首席審計執(zhí)行官應該如何應對()
要處理項目執(zhí)行過程中遇到的舞弊風險,以下哪項陳述最恰當?shù)卣f明了審計人員應具備的能力()
內(nèi)部審計章程應該做到以下哪些方面()
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()