單項選擇題以下哪項有關內部審計章程的陳述不正確?()

A.它確定了內部審計部門的權限和職責。
B.列明內部審計部門所需最低限度的資源。
C.它為評估內部審計部門提供依據(jù)。
D.它應得到高級管理層和董事會的批準。


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1.單項選擇題在抽樣應用程序過程中,審計師希望對其估計一些特點的項目群體被稱為:()

A.利益屬性
B.總體
C.抽樣樣本
D.抽樣單元

2.單項選擇題企業(yè)的風險管理文化將有助于:()

A.溝通、協(xié)作和聯(lián)系。
B.溝通、管理和互助。
C.溝通、管理和聯(lián)系。
D.溝通、協(xié)作和互助。

3.單項選擇題審計委員會要求CAE在下一年的工作范圍中包括環(huán)境評價項目。這對內部審計部門來說是一個嶄新的領域,CAE擔心,就專業(yè)技術和知識而言,目前的審計人員無力開展這種審計。鑒于此情況,他最好:()

A.告知審計委員會:環(huán)境評價已超出內部審計部門的工作范圍。
B.招聘一名新的全職工作人員,負責開展環(huán)境評價和管理工作。
C.選派內部審計部門的員工接受環(huán)境評價培訓。
D.聘用咨詢專家與內部審計部門合作開展該項審計業(yè)務。

4.單項選擇題內部控制應遵守一定的基本原則以實現(xiàn)其目標。這些原則的其中一項是職能分離。以下哪項例證沒有破壞職能分離原則?()

A.財務主管有權限簽發(fā)支票,但將簽名印章交給財務主管助理以便使用支票簽名機器
B.對存貨負有保管責任的倉庫職員有對破損的商品進行處理的權限
C.銷售經(jīng)理有責任批準賒銷,并有注銷賬戶的權限
D.將未分發(fā)的薪金支票交給部門的出勤員,以便郵寄給不在場的員工

最新試題

根據(jù)《國際內部審計專業(yè)實務框架》,以下哪項活動不能由內部審計師開展()

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如果內部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或審計組Ⅳ.內審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()

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作為年度風險評估的一部分,國家培訓公司的首席審計執(zhí)行官與董事會主席和幾個高層管理人員見面以了解他們對近期和遠期組織目標、已確定的業(yè)務風險的觀點。在準備會面的時候,首席審計執(zhí)行官會發(fā)現(xiàn)哪項行動有用()

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