A.在應(yīng)付賬款管理者請病假時代替他的位置
B.確定各種投資方式的贏利能力并選取最優(yōu)的一個
C.作為評估小組的成員,檢查供應(yīng)商會計軟件的內(nèi)部控制并根據(jù)風(fēng)險因素的不利影響劃分等級
D.從會計部門調(diào)出后不久參加對該部門的審計
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A.并不具備客觀性,因為它最近剛從物資部調(diào)到內(nèi)部審計部門。
B.在公司內(nèi)部并不具備獨立地位,因為它最近剛從物資部調(diào)到內(nèi)部審計部門。
C.保持了獨立的思想態(tài)度,從而具備了客觀性。
D.已將專業(yè)判斷放到第二位,因此損害了客觀性。
A.內(nèi)部審計活動的設(shè)立要記錄在公司的規(guī)章制度中
B.A國對內(nèi)部審計的法定要求
C.首席審計官要向?qū)徲嬑瘑T會報告工作
D.首席審計官必須是注冊內(nèi)部審計師
A.長期日程安排表
B.審計方案
C.審計部門的預(yù)算
D.內(nèi)部審計章程
根據(jù)《標(biāo)準》,以下哪一項內(nèi)容屬于在開展確認業(yè)務(wù)時內(nèi)部審計師必須履行的應(yīng)有的職業(yè)審慎的內(nèi)容?()
Ⅰ.考慮被審計對象的需要和期望。
Ⅱ.考慮出現(xiàn)嚴重失誤、違法亂紀現(xiàn)象和違犯相關(guān)法律法規(guī)行為的概率。
Ⅲ.考慮需要審計的會計事項的數(shù)量。
Ⅳ,相對于審計可能帶來的種種好處,考慮審計業(yè)務(wù)的成本。
A.Ⅰ和Ⅳ是對的
B.Ⅱ和Ⅲ是對的
C.Ⅱ和Ⅳ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ都對
A.它確定了內(nèi)部審計部門的權(quán)限和職責(zé)。
B.列明內(nèi)部審計部門所需最低限度的資源。
C.它為評估內(nèi)部審計部門提供依據(jù)。
D.它應(yīng)得到高級管理層和董事會的批準。
最新試題
以下哪項審計計劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險價值最少()
在審計財務(wù)合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應(yīng)()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務(wù)提供商的服務(wù)以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務(wù)提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務(wù)所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進行優(yōu)先排序()
某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()
某金融機構(gòu)的內(nèi)部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務(wù)審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()
現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門
內(nèi)部審計章程應(yīng)該做到以下哪些方面()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()