A.確認審計員沒有忽略任何重要的議題
B.獲取對審計結果的一致意見
C.接受關于審計規(guī)程充分性的反饋
D.測試最終報告
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你可能感興趣的試題
A.取得管理層對整改行動的批準
B.驗證審計發(fā)現的準確性
C.幫助管理層實施整改行動
D.向管理層說明審計的范圍和所受到的限制
A.要求被審計單位簽署一份申明以授權全部的法律責任
B.詳細闡述審計發(fā)現的重要性和不糾正這種錯誤的風險
C.將分歧報告給審計委員會以尋求解決
D.接受被審計單位的立場因為他們是流程的所有者
A.分別記錄各個審計發(fā)現,以及針對每種審計發(fā)現所產生的影響
B.向管理者建議可能存在的風險,但不記錄相關的審計發(fā)現,因為這些控制缺陷是次要的
C.記錄審計發(fā)現以及這些控制缺陷聚合所產生的風險
D.通報部門主管對每個審計發(fā)現進行關注,并在報告中進行適當記錄
A.這一發(fā)現應當記錄在最終報告中,因為審計師負責對所有調查結果的準確報告
B.不在最終報告中記錄,因為審計報告只包括尚未糾正的發(fā)現
C.不在最終報告中記錄,因為在審計過程中,審計師可以驗證糾正措施
D.在離場會議上,將發(fā)現的情況僅作討論目的
A.把審計結果告知高層管理人員
B.為所提的建議制定出實施時間表
C.確認審計發(fā)現,并制定糾正措施的實施計劃
D.為識別的風險確定補償控制
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