A.忽視此類控制弱點,因為系統(tǒng)軟件審查超過了此次審查的范圍。
B.進行詳細的系統(tǒng)軟件審查并報告控制薄弱環(huán)節(jié)。
C.在報告中聲明,本次審計僅限于審查應(yīng)用程序控制。
D.僅審查相關(guān)的系統(tǒng)軟件控制并建議進行詳細的系統(tǒng)軟件審查。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.控制風險
B.檢測風險
C.固有風險
D.抽樣風險
A.業(yè)務(wù)流程
B.關(guān)鍵IT應(yīng)用
C.運營控制
D.業(yè)務(wù)策略
A.檢測風險評估
B.控制風險評估
C.固有風險評估
D.舞弊風險評估
A.審計范圍,包括目的和目標
B.管理層對審計執(zhí)行的要求
C.經(jīng)批準的審計章程
D.經(jīng)批準的審計日程表
A.可行性分析
B.用戶驗收測試(UAT)
C.實施后審查
D.實施計劃
最新試題
財務(wù)人員已經(jīng)禁用了對交易的審計日志,因此信息系統(tǒng)審計師建議財務(wù)人員不再有更改審計日志設(shè)置的權(quán)限。在跟蹤審計期間最重要的是驗證()
網(wǎng)上系統(tǒng)應(yīng)用在使用過程中由于數(shù)據(jù)量大導致延遲,系統(tǒng)響應(yīng)時間無法接受,哪一項可以提升應(yīng)用的性能()
哪一項用于評估一個項目所需的時間用量時()
企業(yè)所在地的監(jiān)管發(fā)布了最新的關(guān)于PII (個人可標識信息)的跨境數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移新規(guī)定以下哪一項有可能需要重新進行評估()
訂單由于不同的交貨日期,所以一個訂單通常會收到多張發(fā)票,以下哪一項是檢測重復付款的最佳方法()
審計師發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在很多多余生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限沒有及時清除,審計師應(yīng)該建議()
如果跟蹤審計顯示尚未啟動某些管理行動計劃,信息系統(tǒng)審計師首先應(yīng)該怎么做()
實施三單(訂單、貨物單據(jù)和發(fā)票)自動匹配的目的是控制以下哪種風險()
在評估企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)實施供應(yīng)商時,信息系統(tǒng)審計師應(yīng)首先建議執(zhí)行()
某公司既執(zhí)行完整數(shù)據(jù)庫備份和增量數(shù)據(jù)庫備份,當數(shù)據(jù)中心遭破壞后以下哪項能夠提供最佳的完全恢復()