問答題簡述控制措施的內(nèi)容。
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內(nèi)部審計是部門、單位加強(qiáng)()的重要手段,是國家審計體系的組成部分。
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我國審計機(jī)關(guān)屬于()模式。
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經(jīng)濟(jì)效益審計的審計程序具有()。
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我國注冊會計師審計出現(xiàn)于()。
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內(nèi)部審計的獨立性強(qiáng)于注冊會計師審計。
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在審計的形式上,經(jīng)濟(jì)效益審計以()為主。
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一般來說,財務(wù)大檢查是()進(jìn)行的。
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在經(jīng)濟(jì)效益審計時,用于評價被審單位勞動消耗指標(biāo)有()。
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管理審計是()審計的一個分支。
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注冊會計師能夠以建設(shè)性和互補的方式利用內(nèi)部審計的工作,這取決于下列()因素。
題型:多項選擇題