單項選擇題下列各項中不屬于審計證據(jù)的項目是()

A.被審計單位自行編制的統(tǒng)計報表
B.審計人員根據(jù)被審計單位提供的資料作出的比率分析結(jié)果
C.審計人員與被審計單位管理人員的談話記錄
D.審計人員編制的審計工作底稿


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計工作底稿的(),明確規(guī)定各級復(fù)核的要求和責(zé)任。

A.一級復(fù)核制度
B.統(tǒng)一復(fù)核制度
C.分級復(fù)核制度
D.審計組長復(fù)核制度

3.單項選擇題對收入和費用的審計較多地運用到的方法是()

A.函證
B.詳細(xì)審計
C.分析性復(fù)核
D.觀察

4.單項選擇題農(nóng)村信用社稽核根據(jù)不同的目的,從不同角度可劃分為多種方式,按進(jìn)行的時間可劃分為()

A.全面稽核與專項稽核
B.內(nèi)部稽核與外部稽核
C.現(xiàn)場稽核與非現(xiàn)場稽核
D.定期稽核與不定期稽核

5.單項選擇題根據(jù)內(nèi)部審計準(zhǔn)則規(guī)定,以下關(guān)于后續(xù)審計錯誤的提法是()

A.后續(xù)審計必須在年度審計計劃中要相應(yīng)的安排
B.每一個審計項目都必須執(zhí)行后續(xù)審計
C.審計決定和建議的重要性決定了后續(xù)審計的深度和廣度
D.在確定后續(xù)審計范圍時,原有審計報告中提出的審計決定和建議可能不再可行,內(nèi)部審計人員有必要進(jìn)行修改

最新試題

上述案例中A公司申請自主支付450萬元沙石,信用社能否拒絕該公司該項申請,理由是什么?()

題型:單項選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》規(guī)定,商業(yè)銀行高級管理層對內(nèi)部控制所承擔(dān)的責(zé)任是()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《湖南省內(nèi)部審計辦法》規(guī)定,單位主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機構(gòu)可以在法律和管理權(quán)限范圍內(nèi),授予內(nèi)部審計機構(gòu)()等權(quán)力。

題型:多項選擇題

抵押期間,戊向甲表示愿意以60萬元購買甲的房屋,甲也想將抵押的房屋出賣,則下列說法正確的是()。

題型:單項選擇題

甲公司與銀行之間的房屋抵押合同中記載的抵押房屋為8間,而抵押登記簿中記載的抵押房屋為10間,銀行實現(xiàn)抵押權(quán)應(yīng)以()為準(zhǔn)。

題型:單項選擇題

若甲公司用于抵押的房屋有一附屬車庫,該車庫屬于甲公司的子公司乙公司所有,銀行是否能對該車庫行使抵押權(quán)?()

題型:單項選擇題

A公司7月5日購買鋼材表述正確的是()

題型:多項選擇題

上述案例中A公司7月10日申請自主支付購水泥款項410萬元,下列表述正確的是()

題型:單項選擇題

根據(jù)《湖南省內(nèi)部審計辦法》規(guī)定,內(nèi)部審計是指單位內(nèi)部依法獨立、客觀地對本*單位及其所屬單位的經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制的()進(jìn)行監(jiān)督和評價。

題型:多項選擇題

《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定的紀(jì)律處分,包括警告、記過()。

題型:多項選擇題