A.可能損害審計獨立性的情形及采取的措施
B.所聘請外部人員的相關(guān)情況
C.征求被審計對象或者相關(guān)單位及人員意見的情況、被審計對象或者相關(guān)單位及人員反饋的意見及審計組的采納情況
D.審計人員未能遵守本準(zhǔn)則規(guī)定的約束性條款及其原因
E.其他重要管理事項
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A.予以認(rèn)可
B.責(zé)成采取進(jìn)一步審計措施,獲取適當(dāng)、充分的審計證據(jù)
C.糾正或者責(zé)成糾正不恰當(dāng)?shù)膶徲嫿Y(jié)論
D.予以否決
A.具體審計目標(biāo)是否實現(xiàn)
B.審計措施是否有效執(zhí)行
C.事實是否清楚
D.審計證據(jù)是否適當(dāng)、充分
E.得出的審計結(jié)論及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否適當(dāng)
F.其他有關(guān)重要事項
A.支持審計人員編制審計實施方案和審計報告
B.證明審計人員遵循相關(guān)法律法規(guī)和本準(zhǔn)則
C.便于對審計人員的工作實施指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查
D.對被審計單位存在重要問題可能性進(jìn)行評估
E.確定審計事項及其審計應(yīng)對措施
A.未參與該項業(yè)務(wù)的有經(jīng)驗的其他審計人員
B.主審
C.審計組長
D.法制機(jī)構(gòu)審計理人員
A.審計事項由少量大額項目構(gòu)成的
B.審計事項可能存在重要問題,而選取其中部分項目進(jìn)行審查無法提供適當(dāng)、充分的審計證據(jù)的
C.對審計事項中的全部項目進(jìn)行審查符合成本效益原則的
D.內(nèi)部控制制度不健全
最新試題
下列哪些選項是審計機(jī)關(guān)對審計業(yè)務(wù)的分級質(zhì)量控制環(huán)節(jié)()。
審計人員作出的記錄,應(yīng)當(dāng)使()能夠理解其執(zhí)行的審計措施、獲取的審計證據(jù)、作出的職業(yè)判斷和得出的審計結(jié)論。
發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,審計組或者審計機(jī)關(guān)可以采取下列應(yīng)對措施()。
審計機(jī)關(guān)在依法查詢被調(diào)查、檢查單位的存款時,要做到()。
審計組調(diào)整審計方案的哪些事項應(yīng)當(dāng)報經(jīng)審計機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?
審計機(jī)關(guān)年度審計項目計劃的內(nèi)容主要包括()。
社會保障審計的意義和作用有哪些?
遇有下列情形之一的,審計組應(yīng)當(dāng)及時調(diào)整審計實施方案()。
審計機(jī)關(guān)在審計中發(fā)現(xiàn)的下列事項,可以采用專題報告、審計信息等方式向本級政府、上一級審計機(jī)關(guān)報告()。
審計人員獲取的審計證據(jù),應(yīng)當(dāng)具有什么性質(zhì)?具體內(nèi)容是什么?