多項選擇題下列各項中,審計組組長應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的事項有:()

A.審計實施方案編制或者組織實施不當(dāng),造成審計目標(biāo)未實現(xiàn)或者重要問題未被發(fā)現(xiàn)的
B.審核未發(fā)現(xiàn)或者未糾正審計證據(jù)不適當(dāng)、不充分問題的
C.審核未發(fā)現(xiàn)或者未糾正審計工作底稿不真實、不完整問題的
D.審計組起草的審計文書和審計信息反映的問題嚴重失實的
E.對審計報告、審計決定書的審理意見不正確的


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1.多項選擇題下列關(guān)于審計機關(guān)管轄范圍的表述,正確的有()

A.審計機關(guān)根據(jù)被審計單位的財政、財務(wù)隸屬關(guān)系或國有資產(chǎn)監(jiān)督管理關(guān)系確定管轄范圍
B.涉及國家重大機密的軍品科研和生產(chǎn)單位由項目或單位所在地的省級審計機關(guān)負責(zé)審計
C.上級審計機關(guān)對下級審計機關(guān)審計管轄范圍內(nèi)的重大審計事項可以直接進行審計
D.上級審計機關(guān)可以將其審計管轄范圍內(nèi)的部分審計事項授權(quán)下級審計機關(guān)審計
E.軍隊系統(tǒng)的審計管轄范圍由中國人民解放軍審計署和國家審計署共同協(xié)商確定

2.多項選擇題某集團公司審計部派出審計組,赴下屬子公司對其上一年度財務(wù)收支實施的審計屬于:()

A.社會審計
B.財務(wù)審計
C.事后審計
D.就地審計
E.內(nèi)部審計

4.單項選擇題在核實貨幣資金收支截止期時,審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位經(jīng)常會采取下列做法,其中屬于高估期末銀行存款賬面余額的是:()

A.將決算日前已收到尚未解繳銀行的銀行匯票列入當(dāng)期銀行存款借方
B.將決算日當(dāng)天收到并送存銀行的銀行匯票列入當(dāng)期銀行存款借方
C.將決算日后簽發(fā)的銀行支票列入當(dāng)期銀行存款貸方
D.將決算日當(dāng)天簽發(fā)的銀行支票列入當(dāng)期銀行存款貸方

5.單項選擇題審計人員檢查被審計單位外幣賬戶余額是否正確折合為記賬本位幣金額,是為了查明:()

A.外幣資金的所有權(quán)
B.外幣資金計價的正確性
C.外幣資金收付業(yè)務(wù)記錄的完整性
D.外幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性

6.單項選擇題審計人員在審查股票投資時采用的下列程序,不屬于實質(zhì)性審查程序的是:()

A.審查股票投資的審批手續(xù)是否完備
B.審查股票投資的核算方法是否恰當(dāng)
C.向證券登記結(jié)算機構(gòu)函證持股數(shù)量
D.審查交易費用的賬務(wù)處理是否正確

7.單項選擇題證實實收資本真實性是指()

A.確認實收資本是否及時人賬
B.確認實收資本賬戶余額是否確實存在,金額是否實際發(fā)生
C.確認實收資本的籌集是否符合規(guī)定程序
D.確認實收資本明細賬是否與總賬相符

8.單項選擇題下列各項中,屬于薪酬業(yè)務(wù)內(nèi)部控制測試程序的是:()

A.審查職工住房公積金的計提是否正確
B.審查人工費用的計算是否正確
C.審查產(chǎn)量和工時的記錄與審核是否相互獨立
D.審查職工薪酬在財務(wù)報表中的反映是否完整正確

9.單項選擇題審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位的存貨實物盤點數(shù)量超過賬簿記錄數(shù)量,其可能的原因是()

A.部分存貨項目未納入存貨盤點范圍
B.銷售的貨物已退回但尚未登記入賬
C.采購的貨物已退貨但尚未登記人賬
D.盤點日的在途材料尚未登記人賬

10.單項選擇題被審計單位生產(chǎn)成本明細賬所記錄的成本項目中,應(yīng)認定為錯誤的是:()

A.生產(chǎn)車間領(lǐng)用的材料
B.生產(chǎn)工人的工資
C.季節(jié)性停工損失
D.存貨盤虧損失