單項(xiàng)選擇題外部的質(zhì)量評(píng)估小組正在評(píng)價(jià)審計(jì)活動(dòng)的獨(dú)立性審計(jì)活動(dòng)開展的業(yè)務(wù)都在其工作范圍內(nèi)以下哪項(xiàng)報(bào)告職責(zé)最有可能威脅到審計(jì)活動(dòng)的獨(dú)立性()

A.向總裁報(bào)告
B.向主計(jì)長(zhǎng)報(bào)告
C.向執(zhí)行副總裁報(bào)告
D.向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告


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2.單項(xiàng)選擇題審計(jì)師在對(duì)分部的采購(gòu)控制進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),首席采購(gòu)代理商詢問為何索要含有與特定的供應(yīng)商交易的記錄審計(jì)師作出的恰當(dāng)反應(yīng)是()

A.將這個(gè)詢問作為審計(jì)范圍限制
B.向代理商解釋其信息要求的原因,以促進(jìn)與業(yè)務(wù)客戶的合作
C.拒絕對(duì)代理商的信息要求作出解釋,以保持審計(jì)程序的完整性
D.在確定是否向代理商披露其信息要求前考慮具體的環(huán)境狀況

3.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)恰當(dāng)?shù)仃U述了審計(jì)活動(dòng)不參與系統(tǒng)開發(fā)程序的原因()

A.參與系統(tǒng)開發(fā)會(huì)影響審計(jì)獨(dú)立性,并且在系統(tǒng)運(yùn)行之后,審計(jì)師不能對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)
B.參與系統(tǒng)開發(fā)會(huì)拖延這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)行
C.參與系統(tǒng)開發(fā)會(huì)使審計(jì)師成為應(yīng)用程序的部分設(shè)計(jì)者,一旦系統(tǒng)有問題,審計(jì)師也會(huì)經(jīng)受責(zé)備
D.以上答案都不對(duì)

4.單項(xiàng)選擇題監(jiān)督應(yīng)付賬款部分的審計(jì)師為何不應(yīng)開展那部分業(yè)務(wù)的保證檢查()

A.由于沒有辦法來(lái)衡量審計(jì)師是否在合理的期間確立了獨(dú)立性
B.在合理的期間過去后才能對(duì)那部分業(yè)務(wù)進(jìn)行保證檢查
C.直到由外部審計(jì)師進(jìn)行的下一年度的檢查為止
D.直到新的監(jiān)督人員很清楚地承擔(dān)了責(zé)任為止

5.單項(xiàng)選擇題獨(dú)立性使得審計(jì)師能作出不偏不倚的判斷,這對(duì)于業(yè)務(wù)的恰當(dāng)開展很重要以下哪項(xiàng)最有可能加強(qiáng)獨(dú)立性()

A.政策要求審計(jì)師向首席審計(jì)執(zhí)行官報(bào)告已經(jīng)出現(xiàn)或經(jīng)合理推斷認(rèn)為可能出現(xiàn)利益沖突和偏見的任何情況
B.政策阻止審計(jì)活動(dòng)對(duì)已評(píng)價(jià)的系統(tǒng)的控制標(biāo)準(zhǔn)提出建議
C.組織政策允許將敏感性的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)外包
D.組織政策阻止員工從經(jīng)營(yíng)部門調(diào)入審計(jì)部門