多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)部門對(duì)本單位及下屬行政單位的經(jīng)費(fèi)收支和預(yù)決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的內(nèi)容包括()。

A.經(jīng)費(fèi)收入是否真實(shí).合法,有無(wú)隱瞞或非法提留收入行為。
B.經(jīng)費(fèi)收支是否遵循財(cái)務(wù)規(guī)定的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),有無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為,列支手續(xù)是否完備。
C.經(jīng)費(fèi)結(jié)余是否真實(shí),有無(wú)隱瞞結(jié)余行為。
D.銀行帳戶是否符合有關(guān)規(guī)定,有無(wú)儲(chǔ)蓄存款.公款私存行為和多頭開(kāi)戶。

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