單項選擇題以下哪項活動不會削弱內部審計師的獨立性?()1、為新信息系統(tǒng)的應用提供控制標準;2、為運行新的計算機應用系統(tǒng)編寫程序草圖,以確保建立了合適的控制;3、在安裝之前,對計算機新的應用程序進行復查。

A.只有1
B.只有2
C.只有3
D.1和3


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1.單項選擇題開始指令(signon)程序包括設定獨特的用戶名和密碼。然而在很多情況下,信息系統(tǒng)的審計人員發(fā)現用戶名和密碼是一致的。消除這類風險的最有效控制措施是:()

A.改變公司安全策略
B.教育用戶明悉使用簡單密碼的風險
C.在設定用戶和密碼變更過程中引入有效確認程序防止發(fā)生此類情形
D.定期對照用戶名與密碼,以及時發(fā)現問題并予以糾正

2.單項選擇題計算投資方案的現金流量時,需考慮的成本是:()

A.沉入成本
B.歷史成本
C.重置成本
D.賬面成本

4.單項選擇題以下哪一項內容是成功實施控制自我評估的關鍵因素?()

A.保證控制自我評估實施人員擁有被檢查領域的相關經驗。
B.得到審計委員會的支持。
C.研究其他公司的實踐經驗。
D.在公司內部推薦控制自我評估的好處。

5.單項選擇題以下那種組織結構容易產生“統(tǒng)一命令”的現象,除非各部門經理與項目經理之間頻繁溝通?()

A.矩陣結構。
B.集中管理結構。
C.戰(zhàn)略業(yè)務單位結構。
D.垂直領導結構。