單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師在總體中抽取了大的樣本,檢測出是偏斜的,此樣本由大量的小金額項(xiàng)目和小量的大金額項(xiàng)目構(gòu)成。根據(jù)這些給定信息,內(nèi)部審計(jì)師能夠推斷()

A.樣本分布是非正態(tài)的;因此,屬性抽樣是唯一可以選擇的適用的統(tǒng)計(jì)工具;
B.樣本分布是正態(tài)的;因此,可以用Z值評價(jià)抽樣結(jié)果;
C.樣本分布是非正態(tài)的;因此建立在泊松分布上的PPS抽樣能更準(zhǔn)確的定義總體的性質(zhì);
D.以上答案均不正確。


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3.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的范圍最初可在以下哪項(xiàng)中予以界定()

A.業(yè)務(wù)目標(biāo);
B.工作進(jìn)度與時(shí)間估算;
C.業(yè)務(wù)工作方案;
D.初步調(diào)查。

4.單項(xiàng)選擇題在以下哪種情況下,使用貨幣單位抽樣法比用比率估計(jì)法更為有效并且更有效率()

A.總體中賬面數(shù)和實(shí)際數(shù)之間存在大量差異
B.預(yù)計(jì)總體中賬面數(shù)和實(shí)際數(shù)之間幾乎沒有差異
C.總體在金額上的變動程度很低
D.總體在金額上的變動程度很高

5.單項(xiàng)選擇題某公司正在組建調(diào)查小組,調(diào)查公司采用作業(yè)成本計(jì)算制度的可能性,讓一名內(nèi)部審計(jì)師參加該調(diào)查小組的理由是內(nèi)部審計(jì)師()

A.了解作業(yè)和成本驅(qū)動因素。
B.了解目前的產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)。
C.了解信息處理程序。
D.了解內(nèi)部控制的不同方案。

6.單項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)程序?qū)徲?jì)的范圍主要涉及()

A.對環(huán)境的評價(jià)以及與既定標(biāo)準(zhǔn)的比較。
B.對日常財(cái)務(wù)信息的審計(jì),以及對不同會計(jì)處理方式是否恰當(dāng)?shù)脑u價(jià)。
C.對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的評價(jià)。
D.對公司和部門結(jié)構(gòu)的評估,包括對交易流程的評估。

7.單項(xiàng)選擇題下列哪個因素最可能讓內(nèi)部審計(jì)師不能運(yùn)用貨幣單位抽樣()?

A.內(nèi)部審計(jì)師期望找到有限數(shù)量的單個會計(jì)賬戶被低估情況。
B.內(nèi)部審計(jì)師期望發(fā)現(xiàn)被抽樣的大量項(xiàng)目是錯誤的。
C.內(nèi)部審計(jì)師期望在較大金額項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的錯誤比在較小金額項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的錯誤多。
D.單個賬戶不是按序號排列,而是按字母順利排列。

8.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)內(nèi)容(如果審計(jì)師觀察到的話)不表明有必要在采購部門搜尋其他舞弊信號()?

A.其中一位采購代理的生活水平已有提高。
B.所采購貨物的成本似乎高于以往年份。
C.采購代理已說服管理層采納更加及時(shí)地向供應(yīng)商付款的政策,以避免發(fā)生滯納金費(fèi)用。
D.內(nèi)部控制框架存在嚴(yán)重薄弱環(huán)節(jié)。

9.單項(xiàng)選擇題通常來說,下列哪個人不會收到關(guān)于采購循環(huán)檢查的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告()?

A.獨(dú)立的外部審計(jì)師
B.采購主任
C.首席審計(jì)執(zhí)行官
D.董事會主席

10.單項(xiàng)選擇題在預(yù)先確定的置信水平下,期望總體特征估計(jì)值落入的范圍被稱為()

A.精確度
B.中心趨勢的衡量值
C.抽樣范圍
D.標(biāo)準(zhǔn)離差