單項選擇題某連鎖零售商店內部審計活動最近對東南部地區(qū)的所有商店的銷售情況進行了審計。審計發(fā)現許多商店通過重復貸記客戶賒銷賬戶而使公司成本每季度多發(fā)生大約$85000。審計報告在審計結束8周后完成,其中包括了內部審計師向管理層提出的應防止重復貸記客戶賬戶的建議。上述案例沒有考慮到有關審計報告的哪項標準:()

A.內部審計師應在發(fā)現重復貸記行為時就馬上采取糾正措施;
B.后續(xù)追蹤不充分;
C.內部審計師的建議不應寫入審計報告中;
D.審計報告是不及時的。


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1.單項選擇題某內部審計師在總體中抽取了大的樣本,檢測出是偏斜的,此樣本由大量的小金額項目和小量的大金額項目構成。根據這些給定信息,內部審計師能夠推斷()

A.樣本分布是非正態(tài)的;因此,屬性抽樣是唯一可以選擇的適用的統(tǒng)計工具;
B.樣本分布是正態(tài)的;因此,可以用Z值評價抽樣結果;
C.樣本分布是非正態(tài)的;因此建立在泊松分布上的PPS抽樣能更準確的定義總體的性質;
D.以上答案均不正確。

4.單項選擇題內部審計業(yè)務的范圍最初可在以下哪項中予以界定()

A.業(yè)務目標;
B.工作進度與時間估算;
C.業(yè)務工作方案;
D.初步調查。

5.單項選擇題在以下哪種情況下,使用貨幣單位抽樣法比用比率估計法更為有效并且更有效率()

A.總體中賬面數和實際數之間存在大量差異
B.預計總體中賬面數和實際數之間幾乎沒有差異
C.總體在金額上的變動程度很低
D.總體在金額上的變動程度很高

6.單項選擇題某公司正在組建調查小組,調查公司采用作業(yè)成本計算制度的可能性,讓一名內部審計師參加該調查小組的理由是內部審計師()

A.了解作業(yè)和成本驅動因素。
B.了解目前的產品成本結構。
C.了解信息處理程序。
D.了解內部控制的不同方案。

7.單項選擇題業(yè)務程序審計的范圍主要涉及()

A.對環(huán)境的評價以及與既定標準的比較。
B.對日常財務信息的審計,以及對不同會計處理方式是否恰當的評價。
C.對公司內部控制系統(tǒng)的評價。
D.對公司和部門結構的評估,包括對交易流程的評估。

8.單項選擇題下列哪個因素最可能讓內部審計師不能運用貨幣單位抽樣()?

A.內部審計師期望找到有限數量的單個會計賬戶被低估情況。
B.內部審計師期望發(fā)現被抽樣的大量項目是錯誤的。
C.內部審計師期望在較大金額項目中發(fā)現的錯誤比在較小金額項目中發(fā)現的錯誤多。
D.單個賬戶不是按序號排列,而是按字母順利排列。

9.單項選擇題以下哪項內容(如果審計師觀察到的話)不表明有必要在采購部門搜尋其他舞弊信號()?

A.其中一位采購代理的生活水平已有提高。
B.所采購貨物的成本似乎高于以往年份。
C.采購代理已說服管理層采納更加及時地向供應商付款的政策,以避免發(fā)生滯納金費用。
D.內部控制框架存在嚴重薄弱環(huán)節(jié)。

10.單項選擇題通常來說,下列哪個人不會收到關于采購循環(huán)檢查的內部審計報告()?

A.獨立的外部審計師
B.采購主任
C.首席審計執(zhí)行官
D.董事會主席