單項選擇題審計發(fā)現(xiàn)的摘要顯示旅行費用預(yù)付款超過規(guī)定的最大限額。公司政策允許預(yù)支旅基金給經(jīng)批準的員工在旅行時使用,預(yù)付資金不超過45天的預(yù)計費用。公司程序不要求在申請大額旅行預(yù)付款時提供正當(dāng)理由,員工能夠并實際上累計預(yù)借了大額的不需要的預(yù)付資金。上述審計發(fā)現(xiàn)中,作為審計發(fā)現(xiàn)“原因”因素的是()

A.公司預(yù)付款程序不要求提供具體的正當(dāng)理由。
B.公司政策允許為經(jīng)批準的員工提供旅行基金。
C.員工積累大額的旅行預(yù)付款。
D.旅行預(yù)付款沒有及時清理。


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3.單項選擇題某公司總裁擁有公司55%的股份,以下哪項說法不合理()?

A.總裁有強烈的動力改善公司運營,因為公司運營狀況的好轉(zhuǎn)有助于增加其所持股份的價值
B.總裁會企圖將個人利益凌駕于其他股東之上
C.總裁不太可能舞弊,因為舞弊會銷蝕其股份的價值
D.總裁不會參加董事會的審計委員會

4.單項選擇題在一次信息安全審計中,審計師發(fā)現(xiàn),目前的災(zāi)難數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃是三年前開發(fā)的,但從未得到測試。自從該計劃開發(fā)以來,各信息系統(tǒng)已發(fā)生重大變化,在此種情形下,審計師應(yīng)該()

A.要求管理層立即對恢復(fù)計劃進行測試
B.建議管理層和用戶升級并測試恢復(fù)計劃
C.把為管理層升級該恢復(fù)計劃作為審查工作的一部分來抓
D.審查該恢復(fù)計劃并將審查發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)報告管理層

6.單項選擇題在內(nèi)部審計行業(yè)內(nèi)部制定職業(yè)道德規(guī)范是為了()

A.減少行業(yè)成員因為工作不達標(biāo)而被起訴的可能性
B.保證所有行業(yè)成員的勝任能力大致在同一水平上
C.為內(nèi)部審計師提供為他人服務(wù)所需的指導(dǎo)
D.要求行業(yè)成員在所有與其所在的單位事務(wù)有關(guān)的事情上表現(xiàn)忠誠。

7.單項選擇題如果某審計師應(yīng)用統(tǒng)計抽樣以外的其他抽樣辦法來估計存貨的價值,那么,以下哪種說法是正確的()?

A.無法量化置信區(qū)間
B.精確度會更大
C.存貨的預(yù)測價值的可靠性會降低
D.不正確收貨的風(fēng)險加大

8.單項選擇題必須由審計管理人員批準審計報告的首要原因是什么()?

A.確保被審計單位所關(guān)注的問題得到恰當(dāng)處理
B.核實審計報告是否采用了恰當(dāng)?shù)母袷?、語法和標(biāo)點符號
C.核實高層管理人員支持審計報告所得出的結(jié)論
D.證實報告所反映的審計發(fā)現(xiàn)有充分證據(jù)支持。

9.單項選擇題對公司應(yīng)付賬款的審計發(fā)現(xiàn),負責(zé)維護賣方主文件的人員還可以將賣方發(fā)票輸入應(yīng)付賬款系統(tǒng)。在撤出會議上,管理層同意糾正此問題。那么,在對應(yīng)付賬款進行跟蹤審計時,審計師應(yīng)該期望發(fā)現(xiàn)以下哪種情況()?

A.管理層已將維護賣方主文件的人員調(diào)到另一部門工作,以保證恰當(dāng)?shù)穆氊?zé)分工;
B.管理層已比較賣方主文件是否被添加了未經(jīng)授權(quán)的賣方信息;
C.管理層已修改應(yīng)付賬款系統(tǒng),以防止維護賣方主文件的員工輸入發(fā)票信息;
D.管理層已修改訪問控制系統(tǒng),以防止員工輸入發(fā)票信息和批準付款。

10.單項選擇題以下哪項技術(shù)能用于估計抽樣計劃的標(biāo)準離差()?

A.比率估計
B.發(fā)現(xiàn)抽樣
C.回歸
D.試驗樣本