A.適當(dāng)性
B.相關(guān)性
C.充分性
D.可靠性
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A.審計(jì)組人員及其分工發(fā)生變化的
B.審計(jì)組人員及其分工發(fā)生重大變化的
C.審計(jì)目標(biāo)發(fā)生變化的
D.審計(jì)目標(biāo)發(fā)生重大變化的
E.被審計(jì)單位及其相關(guān)情況發(fā)生變化的
F.被審計(jì)單位及其相關(guān)情況發(fā)生重大變化的
A.是否屬于法律法規(guī)和政策禁止的問題
B.是否涉及政策,體制或者機(jī)制的嚴(yán)重缺陷
C.是否屬于涉嫌犯罪的問題
D.是否屬于信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷
E.政府行政首長和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及公眾的關(guān)注程度
A.適用性
B.公認(rèn)性
C.可靠性
D.客觀性
E.相關(guān)性
A.控制環(huán)境和控制活動(dòng)
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.控制活動(dòng)
D.信息與溝通
E.對控制的監(jiān)督
A.嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律
B.堅(jiān)持文明審計(jì),保持良好的職業(yè)形象
C.客觀公正地作出審計(jì)結(jié)論,尊重并維護(hù)被審計(jì)單位的合法權(quán)益
D.與被審計(jì)單位溝通并聽取其意見
最新試題
下列各項(xiàng)審計(jì)程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項(xiàng)的是()。
審計(jì)人員對被審計(jì)單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
審計(jì)人員擬選擇下列各項(xiàng)作為審計(jì)標(biāo)準(zhǔn),錯(cuò)誤的是()。
下列有關(guān)注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)報(bào)告中關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)段的表述中,正確的是()。
如果管理層在財(cái)務(wù)報(bào)表中作出認(rèn)定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計(jì)人員采取的審計(jì)程序不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問題的是()。
以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。
如果審計(jì)人員認(rèn)為被審計(jì)單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計(jì)程序有()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
審計(jì)人員在審查存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提合理性時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的有()。