A.具體審計目標(biāo)是否實現(xiàn)
B.審計措施是否有效執(zhí)行
C.得出的審計結(jié)論及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否適當(dāng)
D.審計證據(jù)是否適當(dāng)、充分
E.事實是否清楚
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A.實施審計的主要步驟和方法
B.取得的審計證據(jù)的名稱和來源
C.審計認(rèn)定的事實摘要
D.得出的審計結(jié)論及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
A.適當(dāng)性
B.相關(guān)性
C.充分性
D.可靠性
A.目標(biāo)
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.事實
D.影響
E.原因
A.審計工作底稿
B.審計簽證單
C.調(diào)查了解記錄
D.重要管理事項記錄
A.觀察
B.詢問
C.重新計算
D.盤點(diǎn)
E.分析
A.適當(dāng)性
B.相關(guān)性
C.充分性
D.可靠性
A.審計組人員及其分工發(fā)生變化的
B.審計組人員及其分工發(fā)生重大變化的
C.審計目標(biāo)發(fā)生變化的
D.審計目標(biāo)發(fā)生重大變化的
E.被審計單位及其相關(guān)情況發(fā)生變化的
F.被審計單位及其相關(guān)情況發(fā)生重大變化的
A.是否屬于法律法規(guī)和政策禁止的問題
B.是否涉及政策,體制或者機(jī)制的嚴(yán)重缺陷
C.是否屬于涉嫌犯罪的問題
D.是否屬于信息系統(tǒng)設(shè)計缺陷
E.政府行政首長和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及公眾的關(guān)注程度
A.適用性
B.公認(rèn)性
C.可靠性
D.客觀性
E.相關(guān)性
A.控制環(huán)境和控制活動
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
E.對控制的監(jiān)督
最新試題
下列有關(guān)統(tǒng)計抽樣樣本量確定的表述中,正確的是()。
被審計單位有關(guān)財務(wù)報表編制的下列做法中,審計人員認(rèn)為正確的是()。
當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。
下列有關(guān)審計風(fēng)險控制方法的表述中,正確的有()。
下列各項審計程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項的是()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
如果審計人員認(rèn)為被審計單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計程序有()。
審計人員在檢查固定資產(chǎn)變動合理性時,可以運(yùn)用的分析方法有()。
為證實庫存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。
可以編制存貨出、入庫單的部門是()。