A.組織結構設置
B.業(yè)務授權控制
C.授權與責任分配方式
D.職責分工控制
E.獨立檢查
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A.明確會計人員和審計人員的責任
B.嚴格遵循職業(yè)道德規(guī)范和執(zhí)業(yè)準則
C.深入了解被審計單位的情況
D.聘請法律顧問
E.與被審計單位商定出具審計意見類型
A.被審計單位、被調查單位、被審計人員或者有關責任人員提出的合理意見是否采納
B.審計目標是否實現(xiàn)
C.主要事實是否清楚、相關證據(jù)是否適當、充分
D.審計程序是否符合規(guī)定
E.評價、定性、處理處罰意見是否恰當
A.真實性
B.操作性
C.合法性
D.效益性
A.審計的依據(jù),內容和時間
B.處理處罰決定執(zhí)行的期限
C.被審計單位書面報告審計決定執(zhí)行結果的要求
D.依法提請政府裁決申請行政復議,提起行政訴訟的途徑和期限
A.以往審計決定執(zhí)行情況和審計建議采納情況
B.審計期間對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
C.核查審計機構相關審計報告發(fā)現(xiàn)的問題
D.審計評價意見
E.針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,根據(jù)需要提出的改進建議
A.審計人力資源
B.審計時間
C.審計技術裝備
D.審計經(jīng)費
A.審計目標
B.審計范圍
C.審計內容和重點
D.審計人員
E.審計工作要求
A.審計項目名稱
B.審計事項名稱
C.審計過程和結論
D.索引號及頁碼
E.附件數(shù)量
A.糾正或者責成糾正不恰當?shù)膶徲嫿Y論
B.責成采取進一步審計措施,獲取適當、充分的審計證據(jù)
C.予以認可
A.具體審計目標是否實現(xiàn)
B.審計措施是否有效執(zhí)行
C.得出的審計結論及其相關標準是否適當
D.審計證據(jù)是否適當、充分
E.事實是否清楚
最新試題
審計人員擬選擇下列各項作為審計標準,錯誤的是()。
為證實庫存現(xiàn)金相關內部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。
下列各項審計程序中,不能用于查找資產(chǎn)負債表日未入賬應付款項的是()。
在合并財務報表審計中,需要關注的內部抵銷分錄涉及的業(yè)務有()。
下列有關績效審計的提法中,正確的是()。
被審計單位在銷售商品時規(guī)定了一個月的試用期,在試用期結束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購買商品。審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位存在發(fā)出商品時確認銷售收入的情況,審計人員認為其影響的財務報表認定是()。
下列有關內部審計機構處理與其他機構關系的表述中,正確的有()。
以下關于關聯(lián)方披露,說法不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
以下針對關聯(lián)方審計目標,說法不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>
下列關于關聯(lián)方交易信息披露表述不正確的是()。