A.被審計(jì)單位的基本情況和審計(jì)評(píng)價(jià)意見
B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
C.審計(jì)處理情況和建議
D.加強(qiáng)預(yù)算管理的意見
E.審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
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A.審計(jì)小組組長
B.審計(jì)機(jī)關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)
C.審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議
D.本級(jí)人民政府
E.上級(jí)人民政府
A.審計(jì)工作底稿相互引用時(shí)應(yīng)注明索引號(hào)
B.審計(jì)工作底稿是行政復(fù)議的重要佐證資料
C.非重大事項(xiàng)的審計(jì)工作底稿不用進(jìn)行復(fù)核
D.編寫審計(jì)工作底稿應(yīng)內(nèi)容完整
E.只有業(yè)務(wù)類審計(jì)工作底稿需要?dú)w檔
A.審計(jì)署
B.審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)議
C.派出審計(jì)組的審計(jì)機(jī)關(guān)
D.審計(jì)機(jī)關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)
A.對(duì)未來事項(xiàng)的可實(shí)現(xiàn)程度
B.接受委托審核預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)資料
C.出具審核報(bào)告
D.發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)參與或搭理企業(yè)管理當(dāng)局編制預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)資料的咨詢業(yè)務(wù)
A.監(jiān)盤
B.分析性復(fù)核
C.實(shí)質(zhì)性測(cè)試
D.符合性測(cè)試
最新試題
審計(jì)人員擬選擇下列各項(xiàng)作為審計(jì)標(biāo)準(zhǔn),錯(cuò)誤的是()。
下列各項(xiàng)審計(jì)證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的有()。
下列有關(guān)我國審計(jì)機(jī)關(guān)公布審計(jì)結(jié)果的表述中,正確的有()。
如果管理層在財(cái)務(wù)報(bào)表中作出認(rèn)定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計(jì)人員采取的審計(jì)程序不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計(jì)入了營業(yè)外收入,審計(jì)人員認(rèn)為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。
下列有關(guān)審計(jì)類型的表述中,正確的是()。
審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
在電子數(shù)據(jù)審計(jì)過程中,審計(jì)人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項(xiàng)操作是()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實(shí)際利息收入時(shí),審計(jì)人員合理懷疑存在問題的是()。