多項選擇題采購與付款循環(huán)內(nèi)部控制主要職責(zé)分工有()。

A.提出采購申請與批準(zhǔn)采購申請相互獨(dú)立
B.批準(zhǔn)請購與采購部門相互獨(dú)立
C.驗(yàn)收部門與財會部門相互獨(dú)立
D.應(yīng)付賬款記賬員付款
E.內(nèi)部檢查與相關(guān)的執(zhí)行和記錄工作相互獨(dú)立


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1.單項選擇題審查未入賬的應(yīng)付賬款審計程序中,最有效的是()

A.函證應(yīng)付賬款
B.抽查應(yīng)收賬款明細(xì)賬
C.抽查采購貨物發(fā)票
D.審查資產(chǎn)負(fù)債表日后付款業(yè)務(wù)

3.多項選擇題函證應(yīng)收賬款時,肯定式函證經(jīng)二次發(fā)函仍不回復(fù),有可能是()

A.賬款已歸還,不愿在回復(fù)
B.根本不存在該客戶
C.客戶發(fā)生重大財務(wù)困難或已經(jīng)破產(chǎn)
D.詢證函郵寄丟失
E.數(shù)額核對相符

4.單項選擇題下列選項中審查應(yīng)收賬款是否真實(shí)、準(zhǔn)確,最重要和具有決定意義的方法是()

A.調(diào)節(jié)法
B.審閱法
C.函證
D.分析復(fù)核法

5.多項選擇題審計計劃管理的內(nèi)容有()

A.審計計劃執(zhí)行過程的控制
B.審計計劃執(zhí)行結(jié)果的檢查和考核
C.審計計劃的修改
D.審計計劃編制工作的管理
E.審計計劃的審核