A.導(dǎo)致無法表示意見的事項(xiàng) B.審計(jì)范圍受到限制的具體情況 C.一個(gè)或多個(gè)控制缺陷的組合,可能導(dǎo)致企業(yè)嚴(yán)重偏離控制目標(biāo) D.導(dǎo)致注冊(cè)會(huì)計(jì)師無法實(shí)施必要審計(jì)程序的證據(jù)
A.項(xiàng)目組就具體業(yè)務(wù)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所公開性作出的評(píng)價(jià) B.與項(xiàng)目合伙人討論重大事項(xiàng) C.復(fù)核擬出具的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告 D.復(fù)核選取的與項(xiàng)目組作出的重大判斷和得出的結(jié)論相關(guān)的審計(jì)工作底稿
A.賬簿控制活動(dòng) B.實(shí)物控制活動(dòng) C.程序控制活動(dòng) D.牽制控制活動(dòng)