單項(xiàng)選擇題

《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》中的重大缺陷是指()。

A.導(dǎo)致無法表示意見的事項(xiàng)
B.審計(jì)范圍受到限制的具體情況
C.一個(gè)或多個(gè)控制缺陷的組合,可能導(dǎo)致企業(yè)嚴(yán)重偏離控制目標(biāo)
D.導(dǎo)致注冊(cè)會(huì)計(jì)師無法實(shí)施必要審計(jì)程序的證據(jù)

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