A.程序和文件的所有權(quán)。
B.謹(jǐn)慎和保密聲明。
C.在災(zāi)難事件中提供連續(xù)性服務(wù)的能力。
D.以上三項(xiàng)。
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A.提供詳細(xì)流程建議實(shí)施。
B.尋找沒有書面批準(zhǔn)流程的證據(jù)。
C.確認(rèn)缺乏恰當(dāng)?shù)捻?xiàng)目批準(zhǔn)流程是不足的項(xiàng)目管理技能的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)志,建議項(xiàng)目管理培訓(xùn)作為補(bǔ)償性控制
D.向管理層建議采取恰當(dāng)?shù)捻?xiàng)目批準(zhǔn)流程并文檔化。
A.數(shù)據(jù)和系統(tǒng)所有者,例如公司管理層
B.數(shù)據(jù)和系統(tǒng)保管者,例如網(wǎng)絡(luò)管理員和防火墻管理員
C.數(shù)據(jù)和系統(tǒng)用戶,例如財(cái)務(wù)部
D.數(shù)據(jù)和系統(tǒng)經(jīng)理
A.確保恰當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離的執(zhí)行。
B.為管理層提供不恰當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的建議。
C.參與組織內(nèi)角色和責(zé)任的定義以預(yù)防不恰當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離。
D.把違反恰當(dāng)?shù)穆氊?zé)分離的情況記錄在案
A.審查公司愿景和目標(biāo)。
B.匹配政策目標(biāo)到公司戰(zhàn)略的結(jié)構(gòu)化方法。
C.資產(chǎn)脆弱性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
D.已知威脅的業(yè)務(wù)影響分析。
A.實(shí)際的生產(chǎn)數(shù)據(jù)可能被污染。
B.創(chuàng)建測試數(shù)據(jù)以覆蓋所有可能的正常的和非正常的情景。
C.測試結(jié)果與生產(chǎn)環(huán)境中的結(jié)果做比較。
D.與高速事務(wù)處理相關(guān)的數(shù)據(jù)隔離。
最新試題
企業(yè)實(shí)施隱私政策是出于什么目的()
在審計(jì)射頻識(shí)別技術(shù)(RFID)時(shí),最應(yīng)該注意什么()
開發(fā)人員對(duì)薪資系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)字段做了未經(jīng)授權(quán)的變更,下列哪一種控制弱點(diǎn)最可能導(dǎo)致該問題()
下列哪一項(xiàng)可用于評(píng)估IT運(yùn)營效率()
在實(shí)施后審查時(shí),以下哪項(xiàng)最能證明用戶需求得到了滿足()
為使信息系統(tǒng)審計(jì)師更好地從發(fā)現(xiàn)和結(jié)論中做出判斷,審計(jì)證據(jù)應(yīng)符合以下哪些要求()
訂單由于不同的交貨日期,所以一個(gè)訂單通常會(huì)收到多張發(fā)票,以下哪一項(xiàng)是檢測重復(fù)付款的最佳方法()
財(cái)務(wù)人員已經(jīng)禁用了對(duì)交易的審計(jì)日志,因此信息系統(tǒng)審計(jì)師建議財(cái)務(wù)人員不再有更改審計(jì)日志設(shè)置的權(quán)限。在跟蹤審計(jì)期間最重要的是驗(yàn)證()
如果跟蹤審計(jì)顯示尚未啟動(dòng)某些管理行動(dòng)計(jì)劃,信息系統(tǒng)審計(jì)師首先應(yīng)該怎么做()
系統(tǒng)開發(fā)周期SDLC的哪一個(gè)階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是最有幫助的()