A.往來詢證函、資產(chǎn)盤點報告
B.審計計劃、審計項目計劃
C.審計意見書、整改情況說明書
D.組織結(jié)構(gòu)圖、權(quán)限體系表
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審計委員會接收、保留及處理的各種投訴及舉報
B.外部審計機構(gòu)出具的審計報告
C.管理層參加的培訓(xùn)、會議
D.管理層審核的員工提出的各項合理建議
A.與該缺陷直接相關(guān)的責(zé)任單位
B.公司的經(jīng)營情況
C.負責(zé)執(zhí)行整改措施的人員
D.責(zé)任單位的上級單位
A.內(nèi)部控制政策和措施有與法律法規(guī)相抵觸的地方
B.內(nèi)部控制制度設(shè)計不夠完整合理
C.在企業(yè)生產(chǎn)過程中沒有得到有效的貫徹執(zhí)行
D.因設(shè)計和執(zhí)行內(nèi)部控制的成本過高而無法實施
A.相關(guān)性
B.可靠性
C.充分性
D.適當(dāng)性
A.復(fù)雜程度高的控制和需要高度判斷力的控制
B.已知的控制失效的控制且無法及時識別的控制
C.相關(guān)人員缺少實施某一控制所需的資質(zhì)或經(jīng)驗
D.某項實施成本過高的控制
最新試題
在我國確保財務(wù)報告真實可靠已上升為法律要求,而確保這一目標(biāo)的途徑就是()
管理報告內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險?
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制應(yīng)至少關(guān)注哪些風(fēng)險?
以下各項關(guān)于內(nèi)部控制的說法中正確的是()
風(fēng)險識別的流程是什么?
請簡要說明管理報告的業(yè)務(wù)流程。
內(nèi)部控制制度只能用來防控風(fēng)險。
什么是信息系統(tǒng)內(nèi)部控制?其價值主要體現(xiàn)在哪些方面?
如何理解《ERM框架》對于風(fēng)險管理的定義?
現(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)部機構(gòu)有哪些基本形式?