單項(xiàng)選擇題根據(jù)薪酬業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制的要求,有權(quán)簽字確認(rèn)生產(chǎn)車間考勤記錄的是()

A.財(cái)務(wù)部門主管
B.人力資源部門主管
C.生產(chǎn)車間主管
D.行政管理部門主管


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1.單項(xiàng)選擇題限制非授權(quán)人員接近待領(lǐng)工資和工薪業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)資料屬于工薪業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制的()

A.職責(zé)分工控制
B.信息傳遞程序控制
C.實(shí)物控制
D.賬務(wù)處理控制

2.多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員判斷以下應(yīng)列入材料采購成本的有()

A.材料買價(jià)(不含增值稅)
B.運(yùn)雜費(fèi)
C.儲(chǔ)存保管費(fèi)
D.入庫前加工整理費(fèi)
E.所付的關(guān)稅

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)生產(chǎn)成本變動(dòng)合理性進(jìn)行分析性復(fù)核的主要指標(biāo)及措施有()。

A.分析各年度和本年各月份產(chǎn)品成本總額變動(dòng)
B.分析生產(chǎn)成本構(gòu)成項(xiàng)目變動(dòng)
C.分析速動(dòng)比率
D.分析比較各月材料和產(chǎn)品成本差異率
E.分析流動(dòng)比率

4.多項(xiàng)選擇題生產(chǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)目標(biāo)包括()

A.證實(shí)生產(chǎn)業(yè)務(wù)合法性
B.證實(shí)成本會(huì)計(jì)處理的正確性
C.證實(shí)成本形成的合規(guī)性
D.證實(shí)成本計(jì)算正確性
E.證實(shí)成本歸屬期準(zhǔn)確性

5.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,生產(chǎn)與存貨循環(huán)信息傳遞程序的控制措施包括()

A.業(yè)務(wù)活動(dòng)授權(quán)
B.成本會(huì)計(jì)控制
C.永續(xù)盤存制
D.關(guān)鍵職務(wù)分離
E.限制非授權(quán)人員接近存貨

6.多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí),認(rèn)為被審計(jì)單位以下部門應(yīng)相互獨(dú)立的有()

A.存儲(chǔ)部門與材料使用部門
B.生產(chǎn)計(jì)劃制訂與接受訂單
C.保管與會(huì)計(jì)記錄
D.成本計(jì)算與復(fù)核
E.保管與盤點(diǎn)檢查

7.多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員在抽查公司的存貨盤點(diǎn)記錄時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)有()

A.存貨盤點(diǎn)的范圍
B.存貨盤點(diǎn)結(jié)果與賬面金額是否一致
C.盤點(diǎn)工作是否影響生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行
D.存貨出庫單有無銷售部門主管批準(zhǔn)的簽字
E.存貨盤點(diǎn)的組織方式

8.多項(xiàng)選擇題生產(chǎn)與存貨循環(huán)過程主要經(jīng)歷了()

A.根據(jù)訂單或銷售預(yù)測(cè)制訂生產(chǎn)計(jì)劃
B.由倉庫部門審批存貨報(bào)廢
C.根據(jù)生產(chǎn)通知單安排生產(chǎn)
D.財(cái)會(huì)部門進(jìn)行成本核算
E.產(chǎn)品銷售出庫進(jìn)行永續(xù)盤存記錄

9.多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員在對(duì)該公司生產(chǎn)與存貨循環(huán)內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)試的過程中,可以采取的措施有()

A.編制存貨余額明細(xì)表并與總賬核對(duì)相符
B.抽取部分存貨出、入庫業(yè)務(wù),追蹤檢查其業(yè)務(wù)處理過程
C.審查產(chǎn)品生產(chǎn)和成本管理制度的執(zhí)行情況
D.檢查生產(chǎn)與存貨管理各環(huán)節(jié)不相容職責(zé)的分離情況
E.對(duì)存貨進(jìn)行監(jiān)盤

10.多項(xiàng)選擇題監(jiān)督盤點(diǎn)存貨過程中,審計(jì)人員采取的措施包括()

A.參與盤點(diǎn)計(jì)劃制訂
B.抽查盤點(diǎn)記錄
C.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督
D.驗(yàn)證明細(xì)賬
E.查驗(yàn)存貨質(zhì)量

最新試題

簡述企業(yè)利潤審計(jì)的目標(biāo)。

題型:問答題

審計(jì)人員對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)應(yīng)采?。ǎ?。

題型:多項(xiàng)選擇題

為降低付款環(huán)節(jié)的固有風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)付憑單部門在編制付款憑單之前應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商發(fā)票與驗(yàn)收單、訂購單的一致性,以確定供應(yīng)商發(fā)票計(jì)算的正確性,并將這些憑單附在付款憑單之后。為加強(qiáng)控制,通常還要求在付款憑單上填入借記的資產(chǎn)或費(fèi)用類賬戶的名稱。

題型:判斷題

對(duì)開出應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行審查時(shí),審計(jì)人員應(yīng)注意的事項(xiàng)是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員在對(duì)短期借款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試時(shí)應(yīng)注意()。

題型:多項(xiàng)選擇題

哪些情況下應(yīng)當(dāng)采用肯定式函證?

題型:問答題

對(duì)庫存物資的抽查盤點(diǎn),應(yīng)作好盤點(diǎn)記錄,由何人在盤點(diǎn)記錄上簽章后作為審計(jì)工作底稿的一部分?()

題型:多項(xiàng)選擇題

在審計(jì)工作結(jié)束時(shí),必須寫一個(gè)書面的審計(jì)報(bào)告的原因()。

題型:多項(xiàng)選擇題

就合法性而言,社會(huì)審計(jì)報(bào)告應(yīng)遵循下列哪些規(guī)定?()

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員由應(yīng)付賬款明細(xì)賬追查至銀行存款支出日記簿,審查()。

題型:多項(xiàng)選擇題