單項選擇題審計人員選擇若干具體業(yè)務(wù),沿著業(yè)務(wù)處理過程檢查各項內(nèi)部控制是否得到執(zhí)行的方式是()。

A.功能測試
B.實質(zhì)性審查
C.分析
D.業(yè)務(wù)程序測試


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2.單項選擇題內(nèi)部審計屬于內(nèi)部控制要素中的()。

A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.對內(nèi)部控制的監(jiān)督

3.單項選擇題被審計單位董事會及其所屬審計委員會屬于內(nèi)部控制要素中的()。

A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.信息與溝通

4.單項選擇題下列各項中,不屬于內(nèi)部控制調(diào)查方法的是()。

A.查閱被審計單位的各項管理制度和相天文件
B.詢問被審計單位的管理人員和其他相關(guān)人員
C.檢查內(nèi)部控制過程中生成的文件和記錄
D.審查財務(wù)報表項目余額

5.單項選擇題內(nèi)部控制存在固有局限對審計的影響是()。

A.審計不能依賴被審計單位的內(nèi)部控制
B.控制風(fēng)險可能為零
C.審計必須實施或多或少的內(nèi)部控制測試
D.審計必須實施或多或少的實質(zhì)性審查

6.單項選擇題用簡潔的文字對被審計單位內(nèi)部控制的調(diào)查結(jié)果加以敘述的方法是()。

A.調(diào)查表法
B.流程圖法
C.功能測試法
D.文字說明法

7.單項選擇題內(nèi)部控制按照控制的功能可以分為預(yù)防式控制和察覺式控制,以下屬于預(yù)防式控制的是()。

A.授權(quán)審批控制
B.定期核對會計記錄
C.實物資產(chǎn)的定期盤點
D.定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表

8.單項選擇題審計人員在內(nèi)部控制測評中的責(zé)任是()。

A.建立健全內(nèi)部控制
B.保證內(nèi)部控制有效實施
C.對內(nèi)部控制的健全性和有效性進行評價
D.在任何情況下都要實施內(nèi)部控制測試

9.單項選擇題審計人員在對內(nèi)部控制進行初評后,認為應(yīng)該實施內(nèi)部控制測試的情況是()。

A.內(nèi)部控制存在的重大缺陷
B.初步評估控制風(fēng)險較低
C.進行內(nèi)部控制測試不經(jīng)濟
D.難以對內(nèi)部控制的健全性有效性做出評價

10.多項選擇題下列關(guān)于制度基礎(chǔ)H審計的說法正確的有()。

A.制度基礎(chǔ)審計的運用在提高審計質(zhì)量和效率的同時,也間接地促進了被審計單位內(nèi)部控制系統(tǒng)的不斷完善
B.由于不同被審計單位的差異,內(nèi)部控制有效性的整體評價缺少統(tǒng)一的標準
C.內(nèi)部控制可依賴的程度與實質(zhì)性測試所需要的檢查工作之間缺乏量化關(guān)系模式
D.制度基礎(chǔ)審計立足于對審計風(fēng)險進行系統(tǒng)的分析和評價
E.審計人員需要運用詳細審計方法,對大量的憑證、賬目、會計報表等進行逐項審查