多項(xiàng)選擇題審查營業(yè)收入計(jì)算的正確性,應(yīng)采取的方法有()。

A.一般采用詳查法
B.一般采用抽查法
C.根據(jù)結(jié)算方式不同選用不同方法與有關(guān)賬戶核對(duì)
D.審查銷售數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量的一致性
E.審查銷售定價(jià)是否符合規(guī)定


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)營業(yè)收入進(jìn)行分析的內(nèi)容包括()。

A.將本年度內(nèi)營業(yè)收入的實(shí)際數(shù)與計(jì)劃數(shù)比較
B.將本年度營業(yè)外收入與上年同期實(shí)際數(shù)比較
C.比較本期各月營業(yè)收入波動(dòng)情況
D.計(jì)算本期重要產(chǎn)品的銷售額和毛利率,并分析上期與本期有無明顯變化
E.計(jì)算本期重要客戶的銷售額和毛利率,并分析上期與本期有無明顯變化

2.多項(xiàng)選擇題下列控制措施中,屬于銷售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)實(shí)物控制措施的有()。

A.貨物的發(fā)出必須有經(jīng)批準(zhǔn)的銷貨單
B.銷售退回的貨物要進(jìn)行驗(yàn)收并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和入庫單
C.限制非授權(quán)人員接近銷售發(fā)票等各種記錄和文件
D.由專人調(diào)查每個(gè)客戶的信用狀況
E.由專人保管應(yīng)收票據(jù)

3.多項(xiàng)選擇題審查營業(yè)收入計(jì)算的正確性時(shí),如果被審計(jì)單位以現(xiàn)金或支票結(jié)算方式銷售產(chǎn)品,則應(yīng)與銷貨發(fā)票存根相核對(duì)的賬戶有()。

A.應(yīng)收賬款明細(xì)賬
B.銀行存款日記賬
C.主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬
D.應(yīng)收票據(jù)明細(xì)賬
E.現(xiàn)金日記賬

4.多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員通過直接向應(yīng)收賬款債務(wù)人進(jìn)行肯定式函證,可以證實(shí)的內(nèi)容有()。

A.應(yīng)收賬款債務(wù)人是否存在
B.應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制是否健全
C.應(yīng)收賬款余額是否正確
D.應(yīng)收賬款在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中的披露是否恰當(dāng)
E.應(yīng)收賬款收賬政策是否合理

5.多項(xiàng)選擇題銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制包括()。

A.批準(zhǔn)賒銷與銷售相互獨(dú)立
B.批準(zhǔn)賒銷與發(fā)貨開票相互獨(dú)立
C.支付貨款與記錄相互獨(dú)立
D.批準(zhǔn)壞賬與收款,記賬相互獨(dú)立
E.編制和寄送對(duì)賬單與收款、記賬業(yè)務(wù)相互獨(dú)立

6.多項(xiàng)選擇題以下情況中說明被審計(jì)單位常銷部門可能舞弊的有()。

A.為了發(fā)揮員工創(chuàng)造力,建立寬松的控制環(huán)境
B.銷售合同、銷售發(fā)票由營銷部門簽發(fā)、開具
C.營銷經(jīng)理個(gè)人消費(fèi)支出超出了其正常收入
D.產(chǎn)品經(jīng)常脫銷
E.產(chǎn)品經(jīng)常積壓

7.多項(xiàng)選擇題以下屬于應(yīng)收賬款實(shí)質(zhì)性審查程序的有()。

A.取得或編制應(yīng)收賬款賬齡分析表
B.函證應(yīng)收賬款
C.檢查應(yīng)收賬款不相容職務(wù)的劃分
D.審查壞賬準(zhǔn)備的提取
E.審查銷售折扣比例的合理性

8.多項(xiàng)選擇題毛利率波動(dòng)意味著被審計(jì)單位可能存在的情況有()。

A.銷售價(jià)格發(fā)生變動(dòng)
B.管理費(fèi)用發(fā)生變動(dòng)
C.產(chǎn)品單位成本發(fā)生變動(dòng)
D.銷售費(fèi)用發(fā)生變動(dòng)
E.產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)

9.多項(xiàng)選擇題審查中發(fā)現(xiàn)"主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬"記有銷售退回業(yè)務(wù),但未查到退貨憑證,可能存在的問題包括()。

A.隱匿營業(yè)收入
B.虛增營業(yè)收入
C.偷稅漏稅
D.虛增利潤
E.資產(chǎn)虛減

10.多項(xiàng)選擇題對(duì)營業(yè)收入截止期的審查有三條線索,即()。

A.從明細(xì)賬為起點(diǎn)追查決算日前后會(huì)計(jì)憑證
B.從決算日前后銷售發(fā)票為起點(diǎn)追查是發(fā)運(yùn)單和明細(xì)賬
C.從發(fā)運(yùn)單為起點(diǎn)追查銷售發(fā)票和明細(xì)賬
D.從銷貨合同追查明細(xì)賬
E.從總賬追查至明細(xì)賬

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審查利潤表所列指標(biāo)的可信性時(shí)所涉及的指標(biāo)是()

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金流量表的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中除與資產(chǎn)負(fù)債表相同者外,還有()

題型:多項(xiàng)選擇題

審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對(duì)賬單與銀行存款日記賬余額有300萬元差額,其原因可能有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

被審計(jì)單位2007年利潤總額有較大增長,以下各種情況下利潤存在舞弊的事項(xiàng)可能有()

題型:多項(xiàng)選擇題

被審計(jì)單位M產(chǎn)品毛利大幅度下降,該產(chǎn)品是由一家分廠專門生產(chǎn)的,審計(jì)人員調(diào)查了解毛利下降原因,首先應(yīng)()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員擬審在被審計(jì)單位管理費(fèi)用合理性,對(duì)費(fèi)用的相關(guān)記錄檢查后,發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬與總賬相符,而且管理費(fèi)用比例與上年相近。以下審計(jì)程序效果最差的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員進(jìn)行分析,對(duì)被審計(jì)單位不同事業(yè)部的利潤進(jìn)行趨勢分析,發(fā)現(xiàn)s事業(yè)部的利潤增長較大。經(jīng)初步測試,了解到該事業(yè)部管理模式和生產(chǎn)規(guī)模都沒有變化,根據(jù)以上情況,利潤增長最有可能源自()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員對(duì)X公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請(qǐng)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露()

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員測試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表應(yīng)該反映的事項(xiàng)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題