單項選擇題審計人員對應付賬款內(nèi)部控制評測之后,初步判斷存在舞弊問題,為了進一步加以證實,最佳的抽查方法是()。

A.系統(tǒng)抽樣法,抽查已付款憑證
B.整群抽樣法,抽查已付款憑證
C.隨機抽樣法,抽查已付款憑證
D.判斷抽樣法,抽查可疑’付款憑證


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題審計人員初步判斷被審計單位采購部人員在采購與付款方而存在舞弊,以下審計程序?qū)τ谑占瘜徲嬜C據(jù)最為有效的是()。

A.檢查異常供應商的驗收單和其他憑證
B.抽查上季度已付款業(yè)務的審批手續(xù)
C.抽查上季度購貨發(fā)票、授權文件、驗收單據(jù)
D.抽查驗收單據(jù),追查付款審批文件

2.單項選擇題審查某企業(yè)"預付賬款"項目,發(fā)現(xiàn)支付S公司預付工程款360萬元,審計人員應提請被審計單位進行調(diào)整的分錄為()。

A.借記"應付賬款"貸記"預付賬款"
B.借記"在建工城”貸記"預付賬款"
C.借記"固定資產(chǎn)’貸記"預付賬款"
D.借記"材料采購"貸記"應付賬款"

3.單項選擇題對應付賬款審查的目不應包括()。

A.確定應付賬款的真實性
B.確定應付賬款記錄的完整性
C.確定應付賬款在財務報表披露正確性
D.確定應付賬款的付款期

4.單項選擇題下列有關固定資產(chǎn)業(yè)務的內(nèi)部控制措施中,有效的預防性控制措施是()。

A.固定資產(chǎn)使用、報廢審批部門相互獨立
B.固定資產(chǎn)購置預算經(jīng)使用部門批準后實施
C.定期盤點固定資產(chǎn)
D.內(nèi)部審計人員對固定資產(chǎn)定期檢查

5.單項選擇題審查應付票據(jù),發(fā)現(xiàn)其中兩份由于資金短缺未能按期支付,但賬面記錄未作調(diào)整,審計人員應提請被審計單位將其調(diào)整為()。

A.借記“應付票據(jù)”,貸記“應收賬款”
B.借記“應付票據(jù)”,貸記“應付賬款”
C.借記“應付賬款”,貸記“應付票據(jù)”
D.借記“預付賬款”,貸記“應付票據(jù)”

6.單項選擇題對固定資產(chǎn)審查的主要目標不應包括()。

A.折舊額計算是否正確
B.確定折舊政策是否符合會計準則
C.確定折舊方法是否得到一貫執(zhí)行
D.確定固定資產(chǎn)增減是否符合預算

8.單項選擇題審計人員初步調(diào)查付款環(huán)節(jié)內(nèi)部控制,發(fā)現(xiàn)幾筆應付賬款是對以前采購業(yè)務重復付款所作的調(diào)整,這些發(fā)現(xiàn)說明了()。

A.有必要對應付賬款內(nèi)部控制實施進一步測試,揭示重復付款原因
B.驗收部門未能及時通知財會部門記錄應付賬款
C.財會部門未能及時記錄成付賬款
D.采購部門未能及時登記采購業(yè)務

9.單項選擇題對固定資產(chǎn)審計中,可交由被審計單位處理的工作是()。

A.復核折舊計算
B.驗證資產(chǎn)計價正確性
C.組織盤點
D.編制固定資產(chǎn)及累計折|日分類匯總表

10.單項選擇題以下各項中,預防被審計單位員工貪污、挪用資金的最有效措施是()。

A.記錄應付賬款總賬與明細賬的人員分工
B.建立付款審批制度
C.記錄應付賬款與應付票據(jù)人員分工
D.貨款到期時立即付款

最新試題

審計人員對合并財務報表進行審查時,應當審查的內(nèi)容有()

題型:多項選擇題

現(xiàn)金流量表的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中除與資產(chǎn)負債表相同者外,還有()

題型:多項選擇題

審計人員進行分析,對被審計單位不同事業(yè)部的利潤進行趨勢分析,發(fā)現(xiàn)s事業(yè)部的利潤增長較大。經(jīng)初步測試,了解到該事業(yè)部管理模式和生產(chǎn)規(guī)模都沒有變化,根據(jù)以上情況,利潤增長最有可能源自()

題型:單項選擇題

審查中發(fā)現(xiàn)被審計單位將下列子公司納入了合并范圈,其中不正確的是()

題型:單項選擇題

審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位凈利潤比預算降低,由此判斷重點應審查()

題型:單項選擇題

審計人員對X公司2007年度財務報表審計時發(fā)現(xiàn),X公司當年發(fā)生大額非貨幣性交易,應提請被審計單位在財務報表附注中披露()

題型:多項選擇題

被審計單位M產(chǎn)品毛利大幅度下降,該產(chǎn)品是由一家分廠專門生產(chǎn)的,審計人員調(diào)查了解毛利下降原因,首先應()

題型:單項選擇題

抽查付款憑證的目的包括()。

題型:多項選擇題

審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對賬單與銀行存款日記賬余額有300萬元差額,其原因可能有()。

題型:多項選擇題

對財務報告內(nèi)部控制測評時,下列屬于審計人員應執(zhí)行的測評程序是()

題型:單項選擇題