多項(xiàng)選擇題籌資與投資循環(huán)中內(nèi)部控制的職責(zé)分工包括()。

A.籌資、投資決策與執(zhí)行相互獨(dú)立
B.籌資、投資業(yè)務(wù)執(zhí)行與記錄相互獨(dú)立
C.籌資、投資業(yè)務(wù)執(zhí)行與內(nèi)部監(jiān)督相互獨(dú)立
D.財(cái)會(huì)部門對(duì)貨幣資金收付、記錄相互獨(dú)立
E.盈余公積核算、復(fù)核由不同人員完成


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1.多項(xiàng)選擇題投資審計(jì)目標(biāo)包括證實(shí)對(duì)外投資()。

A.真實(shí)性
B.記錄完整性
C.合法性
D.計(jì)價(jià)正確性
E.可行性

2.多項(xiàng)選擇題審查資本投入業(yè)務(wù),證實(shí)資本真實(shí)性的方法有()。

A.實(shí)收資本明細(xì)表與記賬憑證、原始憑證核對(duì)
B.取得資本投入有關(guān)的記錄及文件予以核實(shí)
C.分析資本賬戶金額變動(dòng)是否合理
D.檢查資產(chǎn)所有權(quán)證明文件
E.實(shí)物盤點(diǎn)、核對(duì)投資清單

3.多項(xiàng)選擇題審查財(cái)務(wù)費(fèi)用,應(yīng)特別注意可能發(fā)生的錯(cuò)誤和弊端包括()。

A.未按期計(jì)提借款利息、
B.利息收入未沖減充當(dāng)期利息支出
C.混淆收益性支出與資本性支出的界限
D.隨意調(diào)整匯兌損益
E.財(cái)務(wù)人員工資福利費(fèi)正確性

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)盈余公積進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查的程序包括()。

A.編制或取得盈余公積明細(xì)表,與利潤(rùn)分配表核對(duì)
B.查閱公司章程及盈余公積處理有關(guān)規(guī)定
C.將核對(duì)無(wú)誤的盈余公積明細(xì)表與盈余公積賬戶、報(bào)表核對(duì)
D.將盈余公積明細(xì)賬與會(huì)計(jì)憑證核對(duì)
E.核實(shí)未分配利潤(rùn)的真實(shí)性

5.多項(xiàng)選擇題某公司發(fā)行限為5年的公司債券,成列為流動(dòng)負(fù)債的情況有()。

A.債券持有人要求將公司債券提前兌現(xiàn)時(shí)
B.債券在1年內(nèi)到期,而且須以流動(dòng)資產(chǎn)予以償還時(shí)
C.債券發(fā)行公司違反契約規(guī)定,按規(guī)定條款須提前償還時(shí)
D.該公司與其他公司合并
E.公司擴(kuò)股或改制時(shí)

最新試題

貨幣資金審計(jì)目標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

審計(jì)人員擬審在被審計(jì)單位管理費(fèi)用合理性,對(duì)費(fèi)用的相關(guān)記錄檢查后,發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬與總賬相符,而且管理費(fèi)用比例與上年相近。以下審計(jì)程序效果最差的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果被審計(jì)單位損益表中有凈利潤(rùn),但經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量卻是負(fù)值,為了查找應(yīng)收賬款和存貨存在錯(cuò)誤的可能性,審計(jì)人員應(yīng)采用的方法是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

審查利潤(rùn)表所列指標(biāo)的可信性時(shí)所涉及的指標(biāo)是()

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檢查編制利潤(rùn)表遵循會(huì)計(jì)原則的情況時(shí)主要側(cè)重()

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評(píng)審內(nèi)部控制時(shí),認(rèn)為被審計(jì)單位以下職務(wù)應(yīng)分離的有()。

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審計(jì)人員對(duì)X公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請(qǐng)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露()

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審計(jì)人員進(jìn)行分析,對(duì)被審計(jì)單位不同事業(yè)部的利潤(rùn)進(jìn)行趨勢(shì)分析,發(fā)現(xiàn)s事業(yè)部的利潤(rùn)增長(zhǎng)較大。經(jīng)初步測(cè)試,了解到該事業(yè)部管理模式和生產(chǎn)規(guī)模都沒(méi)有變化,根據(jù)以上情況,利潤(rùn)增長(zhǎng)最有可能源自()

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