多項(xiàng)選擇題關(guān)于庫存現(xiàn)金的監(jiān)盤,正確的做法有()。

A.應(yīng)由出納員將現(xiàn)金全部放入保險(xiǎn)柜暫行封存
B.事先通知出納員做必要準(zhǔn)備
C.盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金的時(shí)間一般安排在營業(yè)前或營業(yè)后
D.清點(diǎn)庫存現(xiàn)金時(shí),會(huì)計(jì)主管人員和審計(jì)人員在旁觀察監(jiān)督
E.審計(jì)人員編制"庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表"作為審計(jì)工作底稿


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1.多項(xiàng)選擇題被審計(jì)單位貨幣資金內(nèi)部控制巾存在缺陷的有()。

A.經(jīng)授權(quán)后辦理資金業(yè)務(wù)
B.收付款業(yè)務(wù)與審核相互獨(dú)立
C.由財(cái)務(wù)主管保管支票和印章
D.經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后可以坐支
E.由獨(dú)立人員進(jìn)行稽核

2.多項(xiàng)選擇題檢查貨幣資金部分不相容職務(wù)劃分情況時(shí),審查內(nèi)容包括()。

A.抽查收付款憑證上有無審批授權(quán)人的簽章
B.抽查銀行存款調(diào)節(jié)表,檢查編制人簽章是否為出納員以外人員
C.抽查現(xiàn)金及銀行存款日記賬與相應(yīng)的記賬憑證,檢查是否有會(huì)計(jì)人員的審核簽章
D.支票的保管和登記及印章的保管是否分別由兩人負(fù)責(zé)
E.各項(xiàng)貨幣資金的收付程序有無明確的制服規(guī)定

3.多項(xiàng)選擇題審查自制原始憑證,屬于正常情況的有()。

A.收據(jù)存根號碼不連續(xù)
B.收款日期與入賬目期接近
C.作廢收據(jù)蓋有"作廢"標(biāo)記
D.對使用過的收據(jù)存根保管,對未使用的收據(jù)無管理制度
E.未用的收據(jù)事先編號

4.單項(xiàng)選擇題審計(jì)人員證證實(shí)被審計(jì)單位在接近12月31日[簽發(fā)的支票未予入賬,最有效的審計(jì)程序是()。

A.審資12月31日銀行對賬單
B.審查12月份支票存根及銀行存款日記賬
C.函證12月31日銀行存款余額
D.審查年末銀行存款總賬

5.單項(xiàng)選擇題為了證實(shí)銀行存款日記賬、總賬正確性,審計(jì)人員應(yīng)抽查一定期間的()。

A.付款憑證
B.收款憑證
C.銀行存款余額調(diào)節(jié)表
D.職責(zé)說明書

最新試題

審計(jì)人員進(jìn)行分析,對被審計(jì)單位不同事業(yè)部的利潤進(jìn)行趨勢分析,發(fā)現(xiàn)s事業(yè)部的利潤增長較大。經(jīng)初步測試,了解到該事業(yè)部管理模式和生產(chǎn)規(guī)模都沒有變化,根據(jù)以上情況,利潤增長最有可能源自()

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審計(jì)人員對X公司2007年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露()

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針對現(xiàn)金流量表內(nèi)容的特殊性,須采用一些專門的審計(jì)方法不包括()

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對其他貨幣資金審查的程序包括()。

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