單項選擇題審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位凈利潤比預(yù)算降低,由此判斷重點應(yīng)審查()

A.會計政策合理性
B.會計方法一致性
C.收入確認和存貨計價方法有無變動
D.應(yīng)付賬款確認合理性


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2.單項選擇題編制資產(chǎn)負債表和利潤表應(yīng)遵循的會計原則中共同的是。()

A.權(quán)責發(fā)生制原則
B.謹慎性原則
C.配比原則
D.實際成本原則

4.單項選擇題審查中發(fā)現(xiàn)被審計單位將下列子公司納入了合并范圈,其中不正確的是()

A.受所在國外匯管制資金調(diào)度受到限制的境外子公司
B.根據(jù)章程母公司有權(quán)控制其財務(wù)和經(jīng)營政策的子公司
C.母公司以間接方式擁有其過半數(shù)以上權(quán)益性資本的子公司
D.母公司以直接間接方式共同擁有其半數(shù)以上權(quán)益性資本的子公司

5.單項選擇題對財務(wù)報告內(nèi)部控制測評時,下列屬于審計人員應(yīng)執(zhí)行的測評程序是()

A.檢查董事會制度合理性及其實施情況
B.審查財務(wù)報表編制方法的合規(guī)性
C.檢查財務(wù)報表的格式
D.審查財務(wù)報表主要指標的可信性

6.單項選擇題針對現(xiàn)金流量表內(nèi)容的特殊性,須采用一些專門的審計方法不包括()

A.檢查核對法
B.分析法
C.金額驗證法
D.審閱法

7.多項選擇題對其他貨幣資金審查的程序包括()。

A.核對其他貨幣資金各明細賬期末合計數(shù)與總賬相符情況
B.函證銀行匯票存款、本票存款及外埠存款
C.抽取決算日后大額收支憑證檢資其賬務(wù)處理正確性
D.抽查原始憑證測試其入賬正確與否
E.檢查其他貨幣資金在報表中反映的正確性

8.多項選擇題審查某單位決算日銀行存款余額調(diào)節(jié)表,銀行對賬單與銀行存款日記賬余額有300萬元差額,其原因可能有()。

A.存在未達賬項
B.被審計單位會計記錄錯誤
C.存款提前入賬
D.開戶銀行記錄錯誤
E.存款余額不足

9.多項選擇題以下項目可以作為外幣業(yè)務(wù)審計目標的有()。

A.各項核算是否符合制度規(guī)定
B.證實外幣金額的正確性
C.外幣交易事項的合法性
D.外幣分類的合法性
E.匯兌損益計算的正確性

10.多項選擇題審計人員測試現(xiàn)金內(nèi)部控制的內(nèi)容及方法有()。

A.現(xiàn)金收付是否按規(guī)定程序及權(quán)限辦理
B.有無與本單位經(jīng)營無關(guān)的收支業(yè)務(wù)
C.出納與會計職責是否嚴格分離
D.現(xiàn)金是否定期盤點核對
E.審查現(xiàn)金截止期