單項(xiàng)選擇題

A市蜜餞廠(chǎng)是增值稅一般納稅人,2015年5月份的購(gòu)銷(xiāo)狀況如下:
(1)填開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售應(yīng)稅貨物,不含稅銷(xiāo)售額達(dá)到850000元。
(2)填開(kāi)普通發(fā)票銷(xiāo)售應(yīng)稅貨物,銷(xiāo)售收入為42120元。
(3)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原料的免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)為580000元。
(4)購(gòu)進(jìn)輔助材料128000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額21760元,支付運(yùn)輸貨物的運(yùn)費(fèi)是1000元,并且取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的運(yùn)輸發(fā)票。
(5)該蜜餞廠(chǎng)用價(jià)值20000元(不含增值稅)的蜜餞換取某糖精廠(chǎng)一批糖精,換取糖精的價(jià)值為18000元(不合增值稅),雙方都開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
上述專(zhuān)用發(fā)票均通過(guò)了相關(guān)認(rèn)證。

該蜜餞廠(chǎng)2015年5月增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元。

A.75400
B.100290
C.3060
D.21760


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2.多項(xiàng)選擇題

中國(guó)居民王濱是一家國(guó)有企業(yè)員工,其2015年10月份的收入情況如下:
(1)取得的工資薪金收入為8000元/月。
(2)工作之余發(fā)表文章一次性取得稿酬收入為3000元。
(3)幫助其他單位提供技術(shù)咨詢(xún),取得一次性個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬7000元。
(4)彩票中獎(jiǎng)200000元。

下列關(guān)于王濱個(gè)人所得稅申報(bào)中,正確的有()。

A.王濱的個(gè)人所得稅應(yīng)當(dāng)由其支付人作為扣繳義務(wù)人
B.王濱應(yīng)當(dāng)在當(dāng)年度結(jié)束后執(zhí)行12萬(wàn)元以上年所得人群的申報(bào)
C.王濱在年所得12萬(wàn)元以上申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳尚未繳納的稅款
D.王濱應(yīng)當(dāng)在2015年3月末之前申報(bào)全年應(yīng)納個(gè)人所得稅額

最新試題

甲企業(yè)應(yīng)該自扣繳義務(wù)發(fā)生之日起()內(nèi),依照所代扣代繳的稅種,分別設(shè)置代收代繳與代扣代繳稅款賬簿。

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個(gè)人所得稅的工資薪金免征額是3500元,那么超過(guò)免征額的,應(yīng)對(duì)其全部征稅。

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張某接受王某贈(zèng)與的房產(chǎn),贈(zèng)與合同上注明該房產(chǎn)原價(jià)為36萬(wàn)元,張某支付相關(guān)手續(xù)費(fèi)2.5萬(wàn)元,經(jīng)有關(guān)部門(mén)評(píng)估,該房產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格為35萬(wàn)元,張某應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅是()

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該企業(yè)2015年應(yīng)納稅所得額為()。

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曾麗麗取得的顧問(wèn)費(fèi)4000元屬于()。

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曾麗麗2014年書(shū)店收入應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額為()。

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稅收是國(guó)家為了滿(mǎn)足政府的需要,憑借政治的權(quán)力,強(qiáng)制地、無(wú)償?shù)厝〉秘?cái)政收入的一種分配關(guān)系。

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某增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè),適用增值稅征收率為3%,本月零售商品取得收入103000元,將一批外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送給物業(yè)公司,該批商品的含稅售價(jià)為721元,假定不考慮其他因素,則該企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額的計(jì)算公式,正確的是()

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出版?zhèn)€人作品集屬于稿酬收入,稿酬所得應(yīng)納個(gè)人所得稅的計(jì)算公式為()。

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增值稅的納稅期限為()。

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