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問答題
【簡答題】內(nèi)部控制的健全性評(píng)價(jià)是指針對(duì)被審計(jì)單位實(shí)行的內(nèi)部控制本身是否完善所進(jìn)行的測(cè)試與評(píng)價(jià)。內(nèi)部控制的健全性測(cè)試與評(píng)價(jià)的方法及步驟?
答案:
(1)確定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)模式。
(2)調(diào)查內(nèi)部控制現(xiàn)狀。
(3)評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的健全性。
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問答題
【簡答題】審計(jì)人員評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的目的是什么?
答案:
對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制的研究與評(píng)價(jià),不僅直接關(guān)系到審計(jì)抽樣的范圍,而且關(guān)系到審計(jì)人員如何確定實(shí)質(zhì)性測(cè)試的性質(zhì)、時(shí)間和范圍以...
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問答題
【簡答題】審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)如何評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)?
答案:
(1)在了解被審計(jì)單位及其環(huán)境的整個(gè)過程中,結(jié)合對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表中各類交易、賬戶余額和披露的考慮,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。
(2)...
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