A.不太可能再發(fā)生的操作錯誤
B.凈收入的很大比例
C.無法證實(shí)的日常交易
D.對公司而言例外的交易
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A.警報系統(tǒng)確實(shí)在工作
B.特定的警報系統(tǒng)的設(shè)計(jì)充分
C.購買并安裝了特定的警報系統(tǒng)
D.警報系統(tǒng)符合法定要求
A.可能沒有將有錯誤的憑證作為檢查內(nèi)容
B.由于內(nèi)部會計(jì)控制的薄弱,可能沒有正確地對活動進(jìn)行評估
C.審查可能沒有發(fā)現(xiàn)重大錯誤和弱點(diǎn)
D.可能沒有足以對某特定活動實(shí)施審計(jì)的專門知識
A.政府擁有的所有資產(chǎn)
B.利用基金創(chuàng)造收益的能力
C.基金支出情況
D.基金流量表上基金的變動情況
A.現(xiàn)場工作階段
B.前期調(diào)研階段
C.審計(jì)規(guī)劃階段
D.報告階段
A.與會計(jì)部門職員會談
B.檢查制造業(yè)過程中使用的固定資產(chǎn)成本的文檔
C.觀察制造業(yè)過程中使用固定資產(chǎn)并追查至固定資產(chǎn)明細(xì)帳
D.從固定資產(chǎn)明細(xì)帳中抽取樣本重新計(jì)算折舊
A.與行政管理當(dāng)局成員會談
B.檢查有關(guān)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和運(yùn)行情況的文檔并觀察操作過程中對法規(guī)的遵循情況
C.要求政府管制部門進(jìn)行檢查
D.審查意外事故報告
A.公司的效益水平能夠滿足公司需求
B.個人項(xiàng)目的實(shí)施符合公司政策和政府規(guī)定
C.參與水平?jīng)Q定個人項(xiàng)目的持續(xù)性
D.恰當(dāng)?shù)母@Ц督痤~正確,支付及時
A.材料需求部門決定購買細(xì)節(jié)
B.反對空白定單采購某些特定類型的物品
C.購買決策可能從與本公司職員相關(guān)的供應(yīng)商處采購
D.在授權(quán)的供應(yīng)商之間未實(shí)現(xiàn)采購輪換
A.保證充分的職責(zé)分離,倉庫驗(yàn)收人員的工作獨(dú)立于倉庫經(jīng)理
B.保證倉庫驗(yàn)收部門有采購定單副本,且只含單位信息單位,而沒有價格和數(shù)量信息
C.要求所有的收貨都經(jīng)過倉庫經(jīng)理批準(zhǔn)
D.保證倉庫驗(yàn)收部門有原始采購定單的真實(shí)副本(a true copy o fthe original purchase order)
A.預(yù)先編號的客戶發(fā)票
B.客戶的應(yīng)收帳款
C.預(yù)先編號的送貨憑證
D.現(xiàn)金收據(jù)
最新試題
以下的X條型圖是某健康保險公司的計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術(shù)程序的賬單數(shù)額()表中的這個資料圖表示:
業(yè)務(wù)的最后溝通強(qiáng)調(diào)了薪金支付部門的缺陷,并提出了糾正活動的建議。這對公司的以下哪類人員最有用()
依據(jù)專業(yè)實(shí)務(wù)框架(PPF),以下哪項(xiàng)是業(yè)務(wù)的最后溝通(審計(jì)報告)中所最小程度要求的部分?() Ⅰ.背景信息;Ⅱ.業(yè)務(wù)約定目標(biāo);Ⅲ.業(yè)務(wù)約定范圍;Ⅳ.業(yè)務(wù)約定結(jié)果;Ⅴ. 總結(jié)。
內(nèi)部審計(jì)師通常以流程圖來表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來描述某些活動。這個恰當(dāng)?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
針對屬性測試中的樣本抽樣,審計(jì)師應(yīng)當(dāng)關(guān)注可信度、預(yù)期精度,以及以下哪一項(xiàng)()
為了對屬性抽樣的結(jié)論進(jìn)行評價,必須首先明確()
在觀察到公司有關(guān)競爭性投標(biāo)政策不斷發(fā)生被違反的情況下,以下哪項(xiàng)描述了應(yīng)采取的最佳措施()
以下哪項(xiàng)可用于樣本計(jì)劃階段的標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì)?()
樣本精度范圍從$200,000降低到$100,000,將導(dǎo)致()
審計(jì)師在完成業(yè)務(wù)方案的部分工作后,存在的一個問題很明顯需要對組織的分布程序進(jìn)行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實(shí)施。內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()