單項(xiàng)選擇題應(yīng)收賬款審計(jì)的目標(biāo)之一是:確定信用政策的招待是否符合既定的標(biāo)準(zhǔn)程序。下列哪種審計(jì)程序能夠提供最合適的證據(jù)?()

A.直接詢問(wèn)信用部門經(jīng)理,信用政策的執(zhí)行是否符合既定的政策和程序
B.抽取一定的統(tǒng)計(jì)樣本,測(cè)試是否符合既定程序
C.對(duì)賒銷趨勢(shì)和壞帳金額之間的關(guān)系進(jìn)行分析性復(fù)核
D.復(fù)核定期應(yīng)收帳款帳齡分析程序


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1.單項(xiàng)選擇題為了控制日經(jīng)營(yíng)成本,某組織減少了了每天使用送信服務(wù)的次數(shù)。盡管如此,每月帳單金額仍不斷增加。為了檢測(cè)是否存在不恰當(dāng)?shù)氖召M(fèi),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)采取的審計(jì)程序是()。

A.核對(duì)送信發(fā)票與收信記錄樣本
B.測(cè)試送信發(fā)票樣本的金額的準(zhǔn)確性
C.審查明細(xì)帳戶與收信記錄
D.觀察每天使用送信服務(wù)的情況

2.單項(xiàng)選擇題下列哪一要領(lǐng)是區(qū)分了電算化審計(jì)工作底稿與傳統(tǒng)紙質(zhì)工作底稿()。

A.所有的分析、結(jié)論和建議都通過(guò)電子媒介完成,因而必須遵循計(jì)算機(jī)安全控制程序
B.所有的支持證據(jù)均有備份,并在審計(jì)結(jié)束時(shí)提交給當(dāng)?shù)毓芾砣藛T以及其他收到最終報(bào)告的人員
C.EDP審計(jì)程序可以利用電子化的數(shù)據(jù)資料
D.審計(jì)程序標(biāo)準(zhǔn)化,可消除不同區(qū)域的前期調(diào)研活動(dòng)

3.單項(xiàng)選擇題工作底稿包括下列哪項(xiàng)內(nèi)容時(shí),審計(jì)監(jiān)管人員將質(zhì)疑審計(jì)證據(jù)是否證明審計(jì)結(jié)論:有關(guān)日記賬記錄和授權(quán)是否恰當(dāng)()。

A.主計(jì)長(zhǎng)的保證申明:日記賬在錄入電腦系統(tǒng)之前總是先由會(huì)計(jì)監(jiān)管人員核查
B.近期有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)日記賬的手寫說(shuō)明副本,證明所有的分錄都由填制人簽名,并由主計(jì)長(zhǎng)總體審核
C.由主計(jì)長(zhǎng)簽字的電腦文件副本,列示所有的自動(dòng)和非標(biāo)準(zhǔn)日記賬,證明審計(jì)人員參照了系統(tǒng)和逐月調(diào)整
D.與其他工作底稿相互印證,支持該結(jié)論析有效證據(jù)

4.單項(xiàng)選擇題內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理正在稞下屬撰寫的審計(jì)工作底稿。在下列對(duì)該工作底稿的批注,哪能一條是真實(shí)的?()

A.所有的工作底稿都應(yīng)當(dāng)包括實(shí)施該項(xiàng)審計(jì)工作的實(shí)際和預(yù)算時(shí)間
B.包括所有被審計(jì)部門認(rèn)為“非必需”的被審者的報(bào)表和規(guī)章
C.完成審計(jì)目標(biāo)之后不需要將結(jié)論記錄在工作底稿中
D.所有的工作底稿者應(yīng)當(dāng)包括一份有關(guān)被審計(jì)者合作的聲明

5.單項(xiàng)選擇題針對(duì)簽收職能的內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)之一是確定簽收人員能夠在填寫簽收?qǐng)?bào)告的“實(shí)收數(shù)量”部分前,獨(dú)立計(jì)算實(shí)收金額。證明這類獨(dú)立計(jì)算已進(jìn)行的最具說(shuō)服力的證據(jù)是()。

A.簽收部分監(jiān)管人員通過(guò)個(gè)人觀察保證實(shí)施了必要的計(jì)算
B.所有簽收?qǐng)?bào)告中收帳人員的簽名表明實(shí)施了必要的計(jì)算
C.倉(cāng)庫(kù)保管員確認(rèn),由于簽收部門提供的數(shù)量記錄正確無(wú)誤,從而保證了永讀盤存數(shù)目正確
D.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中實(shí)施的定期觀察結(jié)論

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海關(guān)游艇制造商的銷售經(jīng)理確定了如下的生產(chǎn)和銷售矩陣()根據(jù)上面的矩陣,公司的最佳生產(chǎn)量應(yīng)當(dāng)是:

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以下的X條型圖是某健康保險(xiǎn)公司的計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術(shù)程序的賬單數(shù)額()表中的這個(gè)資料圖表示:

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通過(guò)與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計(jì)師識(shí)別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計(jì)師應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施:()

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內(nèi)部審計(jì)職能剛剛完成對(duì)應(yīng)付賬款職能的審計(jì)。作為最終審計(jì)報(bào)告的一部分,該項(xiàng)審計(jì)的總結(jié)報(bào)告有可能單獨(dú)提供給以下哪類人員?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

統(tǒng)計(jì)抽樣和判斷抽樣的區(qū)別在于前者()

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