單項(xiàng)選擇題管理當(dāng)局要求審計(jì)部門對其最近制定的公司行為守則的執(zhí)行情況實(shí)施審計(jì),在審計(jì)準(zhǔn)備階段,審計(jì)人員審查了新制定的行為守則,并與幾家的類似的公司的行為守則相比較,結(jié)果發(fā)現(xiàn)該守則存在嚴(yán)重缺陷?;谶@一結(jié)論,審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)()。

A.計(jì)劃對管理當(dāng)局行為守則的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),同時(shí)也審查執(zhí)行情況是否條例其他公司守則中規(guī)定的“最佳行為”,因?yàn)檫@才是最適用的標(biāo)準(zhǔn)
B.在給管理當(dāng)局的報(bào)告中說明存在的缺陷
C.將現(xiàn)有守則中存在的問題告知管理當(dāng)局,并說明在對守則修訂使之包含行業(yè)“最佳行為”之前實(shí)施審計(jì)是不妥當(dāng)?shù)?br /> D.按照管理當(dāng)局的要求實(shí)施審計(jì),只報(bào)告沒有遵循守則的情況


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1.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)面臨的一種批評是:貨款委員會并未恰當(dāng)?shù)芈男衅渎毮?,其中包括檢查貸款申請,確定既定抵押物的實(shí)際存在,在同意供求前評價(jià)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等。在收集有關(guān)垡委員會是否有效運(yùn)作的證據(jù)時(shí),審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)()。

A.詢問貸款業(yè)務(wù)方面的經(jīng)理人員,以確知他們各自作出的貸款建議是否被采納
B.將已貸貸款總額與受拒貸款總額相加之和與提交貸款委員會批準(zhǔn)的貸款總額核對
C.檢查各項(xiàng)具體貸款項(xiàng)目上的委員會成員簽名,并確定在各項(xiàng)會議上貸出的貸款金額以及在審批各項(xiàng)貸款時(shí)大致花費(fèi)的時(shí)間
D.上述各項(xiàng)

2.單項(xiàng)選擇題在評估證據(jù)的說服力時(shí),下列說法不正確的是()。

A.用內(nèi)部保存的證據(jù)而不是向第三方進(jìn)行書面詢問來證實(shí)
B.采用較強(qiáng)控制下生成的證據(jù)而不是較弱的控制下生成的證據(jù)
C.通過審計(jì)人員的個(gè)人知識而不是來自第三方的函證來了解情況
D.獲取外部證據(jù)而不是內(nèi)部證據(jù)

3.單項(xiàng)選擇題一位客戶在答復(fù)對6月30日應(yīng)收帳款余額的函證時(shí)表示,被函證的應(yīng)付帳款已經(jīng)通過6月20日簽發(fā)并郵寄的支票支付。審計(jì)人員查了7月份現(xiàn)金收入的過帳后發(fā)現(xiàn)該筆付款已于7月13日記錄,那么,審計(jì)人員下一步應(yīng)該()。

A.要求將該筆付款調(diào)整至6月份
B.比較存款憑條和接收支票的記錄
C.從開出發(fā)票追查至相關(guān)的運(yùn)輸憑證以及存貨記錄,比較送貨日期與開票日期來確定適當(dāng)?shù)钠陂g
D.索取7月份銀行對帳單并通過審查相關(guān)憑證調(diào)整6月份在途存款和未到期支票

5.單項(xiàng)選擇題在對可疑的舞弊性銷售進(jìn)行測試時(shí),下列哪項(xiàng)測試提供的證據(jù)最不重要()。

A.通過存貨移運(yùn)單據(jù)樣本從存貨追查至開票再追查至銷售日記帳
B.通過比較一定時(shí)期的銷售額和毛利來對銷售業(yè)務(wù)實(shí)施分析性復(fù)核
C.對注銷和銷貨退回進(jìn)行分析,并比較過去幾年的余額
D.向客戶函證銷售業(yè)務(wù)并對客戶沒有答復(fù)的業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)查

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依據(jù)專業(yè)實(shí)務(wù)框架(PPF),以下哪項(xiàng)是業(yè)務(wù)的最后溝通(審計(jì)報(bào)告)中所最小程度要求的部分?() Ⅰ.背景信息;Ⅱ.業(yè)務(wù)約定目標(biāo);Ⅲ.業(yè)務(wù)約定范圍;Ⅳ.業(yè)務(wù)約定結(jié)果;Ⅴ. 總結(jié)。

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