單項(xiàng)選擇題《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)清算中心支付清算資金及賬戶管理辦法》規(guī)定各級(jí)清算中心清算資金賬戶對(duì)賬規(guī)則:每日核對(duì)余額,按()報(bào)送對(duì)賬單。

A.日
B.月
C.季
D.半年


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2.單項(xiàng)選擇題質(zhì)押式逆回購(gòu)首期根據(jù)回購(gòu)金額借記()科目,貸記“存放中央銀行款項(xiàng)”等科目。

A.買(mǎi)入返售債券
B.買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收利息
C.賣(mài)出回購(gòu)債券
D.可供出售金融資產(chǎn)

3.單項(xiàng)選擇題質(zhì)押式正回購(gòu)首期根據(jù)回購(gòu)金額借記“存放中央銀行款項(xiàng)”等科目,貸記()科目。

A.買(mǎi)入返售債券
B.賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)利息支出
C.賣(mài)出回購(gòu)債券
D.可供出售金融資產(chǎn)

4.單項(xiàng)選擇題大中小微企業(yè)貸款統(tǒng)計(jì)制度中的貸款不包括以下哪項(xiàng)()。

A.單位賬戶及信用卡透支
B.貿(mào)易融資
C.各項(xiàng)墊款
D.票據(jù)融資

5.單項(xiàng)選擇題“理財(cái)產(chǎn)品份額”、“產(chǎn)品凈值”、“購(gòu)買(mǎi)金額”三者之間的關(guān)系是()

A.理財(cái)產(chǎn)品份額=購(gòu)買(mǎi)金額/產(chǎn)品凈值
B.購(gòu)買(mǎi)金額=理財(cái)產(chǎn)品份額/產(chǎn)品凈值
C.產(chǎn)品凈值=理財(cái)產(chǎn)品份額/購(gòu)買(mǎi)金額
D.理財(cái)產(chǎn)品份額=產(chǎn)品凈值/購(gòu)買(mǎi)金額

6.單項(xiàng)選擇題理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行期是指()。

A.銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品至起息日前一日結(jié)束的期間
B.銀行理財(cái)產(chǎn)品起息日至到期日之間的期間
C.銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品至到期日之間的期間
D.銀行理財(cái)產(chǎn)品起息日至資金到賬日之間的期間

7.單項(xiàng)選擇題債券類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品適合投資的人群有()。

A.較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者
B.投資風(fēng)格較保守的投資者
C.想?yún)⑴c股票市場(chǎng)但是又不具備投資資本*市場(chǎng)知識(shí)或時(shí)間的投資者
D.對(duì)直接參與海外市場(chǎng)有信心,能夠承受本金損失風(fēng)險(xiǎn)的投資者

8.單項(xiàng)選擇題定價(jià)估值矩陣,又稱(chēng)短融中票發(fā)行指導(dǎo)利率,全名是非金融企業(yè)債務(wù)融資工具定價(jià)估值矩陣,它是由以下()機(jī)構(gòu)發(fā)布的。

A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
B.中央國(guó)債公司
C.上海清算所
D.中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)

10.單項(xiàng)選擇題債券到期、賣(mài)出、贖回或回售時(shí),交易性金融資產(chǎn)類(lèi)債券的成本核算采用()方法。

A.后進(jìn)先出
B.加權(quán)移動(dòng)平均法
C.先進(jìn)先出
D.先進(jìn)后出

最新試題

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度,規(guī)劃審計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行的先后順序。

題型:判斷題

其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)人員在社會(huì)交往中,應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù),警惕非故意泄密的可能性。

題型:判斷題

如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評(píng)估其控制風(fēng)險(xiǎn)水平高,因此就應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量,甚至進(jìn)行詳查。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)無(wú)權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營(yíng)信息和管理信息。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱(chēng)、來(lái)源、內(nèi)容、時(shí)間等清晰、完整地記錄在審計(jì)報(bào)告中。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)人員勤勉工作是預(yù)防舞弊的主要途徑。

題型:判斷題

如果被審計(jì)單位的內(nèi)部控制不健全,審計(jì)人員則應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)力量不足的,應(yīng)當(dāng)將審計(jì)任務(wù)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門(mén)與內(nèi)部審計(jì)部門(mén)在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。

題型:判斷題