A.委托代理審批
B.授權(quán)單一審批
C.越級審批
D.自定義審批
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A.大額支付
B.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬
C.票據(jù)支付
D.券款對付DVP
A.Shibor利率
B.邊際倍數(shù)
C.回購利率
D.投標(biāo)倍數(shù)
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
A.日
B.月
C.季
D.半年
A.月
B.季
C.年
D.利隨本清
最新試題
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法,對差錯進(jìn)行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行營業(yè)機(jī)構(gòu)重要崗位的請假、報告制度。
納稅人、扣繳義務(wù)人在金融機(jī)構(gòu)的存款不足以同時支付稅款和金融機(jī)構(gòu)貸款時,金融機(jī)構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。
內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴(kuò)展審計工作來確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查
逆查法的優(yōu)點(diǎn)是全面細(xì)致,不容易遺漏錯弊事項(xiàng)。
審計部負(fù)責(zé)全行審計制度的制定。
內(nèi)部審計力量不足的,應(yīng)當(dāng)將審計任務(wù)委托社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計部門應(yīng)對董(理)事會負(fù)責(zé)。
上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會計師事務(wù)所對其財務(wù)報表進(jìn)行的審計是強(qiáng)制審計。
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)將審計報告提交組織財務(wù)部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。